一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.坚持党的领导是文联工作的根本原则。
2.在政策引导、创作扶持、人才培养等方面发挥积极作用,为文艺工作者提供良好的创作环境。
3.深入基层、深入群众,了解文艺工作者的需求和诉求,为他们提供有针对性的服务。
4.搭建展示交流平台,激发广大文艺工作者的创作热情,促进文艺作品的普及和传播。
5.倡导正确的文艺导向,引领文艺工作者紧跟时代步伐,创作出反映人民心声、弘扬时代精神的优秀作品。
6.建立健全服务管理机制,为文艺工作者提供政策咨询、项目申报、成果展示等全方位服务,规范文艺市场秩序,保障文艺工作者的权益。
7.以创作优秀文艺作品和培养杰出文艺人才为核心任务,通过设立奖项、资助项目、举办展览等方式,激励文艺工作者创作出更多反映时代精神、深受人民喜爱的作品。
8.加强对数字文艺、网络文艺、跨界艺术等新领域的关注和引导,确保文联工作能够紧跟时代步伐,满足文艺工作者的新需求。
9.扩大和加强同市内外文艺文化的联系和交流,推动优秀文艺作品走出去。
(二)单位构成。
本单位内设综合科1个科室。从预算单位构成看,上级部门是中共重庆市长寿区委宣传部,本单位为2025年度预算编制的二级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数112.91万元,其中:一般公共预算拨款112.91万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加112.91万元,主要是本单位从2024年3月从区文旅委分出独立核算,故无收入预算上年数据。
(二)支出预算:2025年年初预算数112.91万元,其中:教育支出0.25万元,文化旅游体育与传媒支出99.34万元,社会保障和就业支出6.48万元,卫生健康支出3.02万元,住房保障支出3.82万元、其他支出0万元。支出较去年增加了112.91万元,主要是本单位2024年3月从区文旅委分出独立核算,故无支出预算上年数据。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入112.91万元,一般公共预算财政拨款支出112.91万元,比2024年增加112.91万元。其中:基本支出52.91万元,比2024年增加52.91万元,主要原因是本单位2024年3月从区文旅委分出独立核算,故无一般公共预算拨款收支上年数据,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出60万元,比2024年增加60万元,主要原因是本单位从2024年3月从区文旅委分出独立核算,故无项目支出预算上年数据,项目经费主要用于文联活动等重点工作。
重庆市长寿区文学艺术界联合会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元,比2024年增加0万元,主要原因是本单位从2024年3月从区文旅委分出独立核算,故无公务接待费预算上年数据;公务用车运行维护费 0万元,公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费7.69万元,比上年增加7.69万元,主要原因是本单位从2024年3月从区文旅委分出独立核算,故无上年机关运行经费数据。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。其中:一般性项目1个,涉及资金60万元;重点专项0个,涉及资金0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:张双艳 联系方式: 023-40244313
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