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中国共产主义青年团长寿区委员会(部门) 2025年部门预算情况说明

中国共产主义青年团长寿区委员会部门

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

共青团重庆市长寿区委,作为党的助手和后备军,引领全区青少年坚持党的领导,加强对广大青少年的政治引领和思想引导,依法依章程独立自主开展工作,团结动员广大青年干事创业,突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责,拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖,积极参与社会治理,研究指导共青团自身改革和建设。长寿区青少年活动中心,作为团区委下属正科级事业单位,主要职能职责是依托团区委和青少年活动中心现有场地,充分发挥青少年活动中心的校外教育功能,为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务,提高全区青少年整体素质,不断扩大和补充优质校外教育资源的使用率和覆盖面,丰富青少年课后生活。

(二)单位构成。

共青团重庆市长寿区委是正处级参公管理事业单位。团区委内设办公室、青少年事务工作科、组织宣传科3个科室,另有正科级下属事业单位青少年活动中心,共有参照公务员管理编制数9名。青少年活动中心现有事业编制5设主任1名无内设机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数352.72万元,其中:一般公共预算拨款324.72万元,政府性基金预算拨款28万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少158.8万元,主要是一般公共预算经费拨款减少163.8万元,政府性基金预算项目资金拨款增加5万元

(二)支出预算:2025年年初预算数352.72万元,其中:一般公共服务支出272.6万元,教育支出1.06万元,社会保障和就业支出26.48万元,卫生健康支出11.35万元,住房保障支出13.23万元。支出较去年减少158.8 万元,主要是基本支出减少148.08万元,项目支出减少10.72万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入324.72万元,一般公共预算财政拨款支出324.72万元,比2024年减少163.8万元。其中:基本支出232.75万元,比2024年减少148.08万元,主要原因是2024年西部志愿者养老专项143.76万元2025年未纳入预算基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,大学生西部志愿者养老保险等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出91.97万元,比2024年减少15.72万元,主要原因大学生志愿者服务西部计划专项经费等减少项目经费主要用于大学生志愿服务西部计划专项、共青团基层组织建设、青少年权益保护、共青团助力乡村振兴工作等重点工作。

2025年政府性基金预算收入28万元,政府性基金预算支出28万元,比2024年增加5万元原因2024年年初安排了市校外联经费预算23万元,2025年年初安排了青少年校外教育专项资金28万元,主要用于举办青少年公益活动支出

四、 “三公经费情况说明

2025三公经费预算4万元,2024持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2024持平,主要原因是无因公出国安排;公务接待费0万元,2024年持平,主要原因是未安排公务接待;公务用车运行维护费4万元,2024持平;公务用车购置费0万元,2024年持平,主要原因是未安排公务用车购置

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费26.87万元,比上年减少3.86万元,主要原因为是压缩日常公用支出,减少开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,本单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款119.97万元。其中:一般项目7个,涉及资金119.97万元;重点专项0个,涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截202412月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:颜静        联系方式:40244310


附件下载:

附件一:部门预算公开表.pdf
附件二:项目绩效目标公开表.pdf

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