一、单位基本情况
(一)职能职责。
一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策;二是围绕党和国家工作全局、市委、市政府和区委、区政府部署要求,以本土视角宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声,传播社会主流价值,广泛凝聚社会共识;三是探索“媒体+”运行模式,从新闻宣传向公共服务领域拓展,参与智慧政务、智慧党务、智慧城市建设,服务地方经济发展和公共决策;四是提供全方位、定制化服务,开辟线上线下社区群众交流通道;五是做好与区外媒体新闻宣传通联工作,提升长寿知名度和美誉度;六是做好全区新闻宣传阵地和全媒体人才队伍建设;七是完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成。
重庆市长寿区融媒体中心为中共长寿区委管理的公益一类正处级事业单位,内设办公室、总编室、新闻采访部、栏目专题部、创新研发部、编辑刊播部、播音主持部、媒资管理部、外宣通联部、计划财务部、质量考评部、移动传播部、综合服务部、市场运营部、技术保障部、无线转播部16个部室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2448.37万元,其中:一般公共预算拨款2436.61万元,政府性基金预算拨款11.76万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元。收入较去年增加107.8万元,主要是人员增加,导致经费拨款107.8万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2,448.37万元,其中:教育支出9.35万元,文化旅游体育与传媒支出1935.43万元,社会保障和就业支出333.89万元,卫生健康支出83.18万元,住房保障支出74.76万元,城乡社区支出11.76万元。支出较去年增加107.8万元,主要是基本支出增加170.56万元,项目支出减少62.76 万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2436.61万元,一般公共预算财政拨款支出 2436.61万元,比2024年增加107.8万元。其中:基本支出2082.69万元,比2024年增加107.56万元,主要原因是人员增加、超额绩效调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出353.92万元,比2024年减少62.76万元,主要原因是报纸发行数量减半等,主要用于报纸发行、党政客户端运维、新媒体制作运行、电视节目编辑制作、播出重点工作。
2025年政府性基金预算收入11.76万元,政府性基金预算支出11.76 万元,与2024年持平,主要原因是直接支付办公楼租金,主要用于支付办公楼租金。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8.9万元,比2024年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2024年持平;公务接待费0.9 万元,比2024年减少0.1万元,主要原因是厉行节约缩减支出,减少公务接待费用;公务用车运行维护费8万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元,比2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款365.68万元。其中:一般项目6个,涉及资金365.68万元;重点专项0个,涉及资金0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2025年没有预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:兰珊 联系方式: 023-40400869
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