[ 索引号 ] | 11500221009304668J/2025-00005 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区石堰镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市长寿区石堰镇便民服务中心(重庆市长寿区石堰镇退役军人服务站)2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
承担民生服务板块相关事务性工作;负责便民服务相关事务性工作,负责城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等的事务性工作;负责退役军人关系转接、联络转接、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和节日、重大变故走访慰问等具体事务性工作,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,并组织开展相关活动;办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项;完成镇党委、政府交办的其他工作。
(二)单位构成
石堰镇便民服务中心单位性质属事业单位。本单位核定事业编制6名,其中单位领导职数2名(主任1名,副主任1名)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数128.35万元,其中:一般公共预算拨款128.35万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加128.35万元,主要原因是2024年石堰镇人民政府下属7个事业单位全部纳入农服中心统一预算,2025年因机构改革石堰镇下属5个事业单位分别纳入单独预算。
(二)支出预算 :2025年年初预算数128.35万元,其中:一般公共服务支出1万元,教育支出0.71万元,社会保障和就业支出19.68万元,卫生健康支出5.93万元,农林水支出94.94万元,住房保障支出6.09万元。支出较去年增加128.35万元,主要原因是2024年石堰镇人民政府下属7个事业单位全部纳入农服中心统一预算,2025年因机构改革石堰镇下属5个事业单位分别纳入单独预算。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入128.35万元,一般公共预算财政拨款支出128.35万元,比2024年增加128.35万元。其中:基本支出127.35万元,比2024年增加127.35万元,主要原因是机构改革,2025年实行单独预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1万元,比2024年增加1 万元,主要原因是机构改革,2025年实行单独预算,主要用于打非工作专项支出。
重庆市长寿区石堰镇便民服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
重庆市长寿区石堰镇便民服务中心无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我镇2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1万元。其中:一般项目1个,涉及资金1万元;重点专项0个,涉及资金0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算无安排购置车辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:胡堄 联系方式:023-40822381