[ 索引号 ] | 11500221009304668J/2025-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区石堰镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市长寿区石堰镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.统筹负责“一中心四板块一网格”基层智治体系的建设、正常运行相关工作;负责基层治理一体化智治平台的建设、管理、维护;统筹数字重庆建设。
2.统筹负责镇机关的日常运转、综合协调、督查督办、机要保密、值班值守、政务信息、政务公开、政务服务、文秘档案、机关事务管理、后勤保障。
3.统筹负责党的建设、纪检、组织、宣传、统战、社会工作、政法、改革、网络安全与信息化、机构编制、离退休干部、人事、民宗侨台、人大、政协联络、群团等工作。
4.统筹负责经济发展规划、经济社会发展统计、农业农村和乡村振兴、财政管理、内部审计、公共资源交易、公平竞争环境建设、市场主体培育服务、科技、水利、林业、交通运输、村镇规划、村镇建设、征地拆迁、市政公用、市容环卫、园林绿化、生态环境保护、供销合作等工作;统筹发展壮大新型农村集体经济。
5.统筹负责基层政权建设、民政、社会救助、老龄、卫生健康、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、拥军优属等工作。
6.统筹负责社会治安综合治理、国家安全、防范和处理邪教、法治建设、人民武装、应急管理、安全生产综合监管、消防管理、市场监督管理、信访稳定、人民调解等工作。
7.统筹负责城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等的事务性工作;负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集等具体事务性工作。
8.统筹负责统一行使依法授权、赋权或委托本级的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施;负责协调区级部门在本辖区综合行政执法工作的开展工作。
9.统筹负责新时代文明实践、精神文明建设活动的策划和开展相关事务工作。
10.统筹负责产业发展规划编制和实施的相关事务性等工作。
(二)单位构成
重庆市长寿区石堰镇人民政府设置4个内设机构:党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。统一设置2个事业单位;便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队。因地制宜设置3个事业单位;新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数3,911.00万元,其中:一般公共预算拨款3,911.00万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加239.88万元,主要是农林水支出经费预算拨款增加229.06万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数3,911.00万元,其中:一般公共服务支出1,137.89万元,教育支出9.16万元,社会保障和就业支出410.45万元,卫生健康支出100.78万元,农林水支出2,147.48万元;住房保障支出105.24万元。支出较去年增加239.88万元,主要是基本支出减少134.39万元,项目支出增加374.27万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3,911.00万元,一般公共预算财政拨款支出3,911.00万元,比2024年增加239.88万元。其中:基本支出2,376.95万元,比2024年减少134.39万元,主要原因是行政运行减少;项目支出1,534.05万元,比2024年增加374.27万元,主要原因是一般行政管理事务、农林水支出增加等,主要用于老党员生活补贴经费、对村级公益事业建设的补助等重点工作。
重庆市长寿区石堰镇人民政府本级2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算30.00万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费30.00万元,公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费409.02万元,比上年增加8.81万元,主要原因为工会经费、培训费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本年度无政府采购预算额度。
3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我镇2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1,534.05万元。其中:一般项目11个,涉及资金1,534.05万元;重点专项0个,涉及资金0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车4辆。2025年一般公共预算无安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:秦瑜 联系方式:023-40822381