重庆市长寿区葛兰镇人民政府

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[ 索引号 ] 115002210093043935/2024-00069 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 长寿区葛兰镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 发布日期 ] 2024-01-25

重庆市长寿区葛兰镇人民政府(本级)2024年部门预算情况说明

日期:2024-01-25

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,组织实施上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定社区建设、社区管理、社区服务,经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等涉及改革、发展、稳定的重大问题。研究决定本镇城市管理、社区建设和区域经济发展等方面的重大问题。

3.领导镇工会、共青团、妇联等组织,支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依靠法律和各自章程充分行使职权,协调好辖区内各方面的关系。

4.坚持党管干部原则,按照干部管理权限,做好干部的教育、培养、考核、选拔和监督管理工作。负责对村(社区)委员会工作人员的教育和管理,对上级派驻乡镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

5.加强党组织的自身建设,搞好党员的教育和管理,做好发展党员工作,加强基层党组织建设,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。对辖区内新的经济组织加强政治领导。

6.领导村(社区)的思想政治工作和精神文明建设,协调指导村(社区)党组织和在职党员积极参加社区建设。

7.严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争。

8.完成上级交办的其他任务。

(二)单位构成。

1.党政办公室:统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作。

2.党建工作办公室:统筹负责基层党建、群团等工作。

3.镇人大办公室:承办镇人民代表大会及其主席团决议决定执行的督促、检查;承办镇人民代表大会等各项会议;负责镇人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等代表履职服务保障;做好镇人大代表议案、建议督办相关工作;做好本辖区内区、镇人大代表选举服务,以及区人大代表履职服务等工作。

4.经济发展办公室:统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作。

5.民政和社会(区)事务办公室:统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等工作。

6.平安建设办公室:统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

7.规划建设管理环保办公室:统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。

8.财政办公室:统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9.应急管理办公室:统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责;承担消防管理工作任务。

10.综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数2846.68万元,其中:一般公共预算拨款2846.68万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少172.14万元,主要是落实“过紧日子”要求,严格控制经费支出,同时今年项目有所减少,故公共预算拨款有所减少。

(二)支出预算:2024年年初预算数2846.68万元,其中:一般公共服务支出1288.34万元,教育支出17.9万元,社会保障和就业支出371.56万元,卫生健康支出74.96万元,住房保障支出79.98万元,节能环保支出32.55万元,城乡社区支出10万元,农林水支出971.4万元。支出较去年减少172.14万元,主要是基本支出减少56.27万元,项目支出减少115.87万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2846.68万元,一般公共预算财政拨款支出2846.68万元,比2023减少172.14万元。其中:基本支出1759.13万元,比2023减少56.27万元,主要原因是有人退休,人员类费用减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1087.55万元,比2023减少115.87万元,主要原因是今年项目有所减少,故财政拨款减少,主要用于农林水相关工作、社会保障和就业、节能环保等重点工作。

重庆市长寿区葛兰镇人民政府(本级)2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算18.9万元,比2023年减少2.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费1.8万元,比2023年减少0.2万元,主要原因是按中央八项规定严格执行,厉行节约;公务用车运行维护费17.1万元,比2023年减少1.9万元,主要原因是中央八项规定严格执行,厉行节约;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费444.88万元,比上年减少10.5万元,主要原因为有人退休,基本支出减少,同时落实“过紧日子”要求,日常公用经费也有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1087.55万元。其中:一般项目9个,涉及资金1087.55万元;重点专项0个,涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202312月,所属各预算单位共有车辆12辆,其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:刘维悦  联系方式:023-40815533

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