[ 索引号 ] | 11500221009304828R/2025-00005 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区八颗街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市长寿区八颗街道产业发展服务中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、承担经济发展板块相关事务性工作
2、负责产业发展规划编制和实施的相关事务性工作
3、负责产业培育、产业项目储备、产业结构调整、产业招商、产业化经营、发展壮大新型农村集体经济、农村人居环境整治等的事务性工作
4、负责农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障、项目建设等的事务性工作
5、负责脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等的事务性工作
6、办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项
7、完成街道党工委交办的其他工作
(二)单位构成
本单位为二级预算单位,部门决算机构共1个,为事业序列,属于街道分设的内部机构,单位年初实有人数22人。均为事业人员。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数939.86万元,其中:一般公共预算拨款939.86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少404.8万元,主要是教育支出减少了3.25万元,社会保障和就业支出减少了35.09万元,卫生健康支出减少了26.99万元,农林水支出减少了313.46万元,住房和保障支出减少了26万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数939.86万元,其中:教育支出2.99万元,社会保障和就业支出144.53万元,卫生健康支出28.44万元,农林水支出740万元,住房保障支出23.91万元。支出较去年减少了404.8万元,主要是基本支出增加减少了32.36万元,项目支出增加208.51万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入939.86万元,一般公共预算财政拨款支出939.86万元,比2024年减少404.8万元。其中:基本支出595.86万元,比2024年减少606.8万元,主要原因是以前年度事业单位全部在农业服务中心统一预算,机构改革后,产业发展服务中心(原农业服务中心)从2025年度开始单独编制预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出344万元,比2024年增加202万元,主要原因是一事一议村级公共服务项目经费增加。
重庆市长寿区八颗街道产业发展服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少10.78万元。其中:公务用车运行维护费0万元,比2024年减少10.78万元,主要原因是去年将公务用车运行维护费预算在农业服务中心(现产业发展服务中心),本年度预算在本级;2025年无公务员接待费、公务用车购置费和因公出国(境)费用。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位2025年无用于政府采购项目的预算支出。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我街道2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款344万元。其中:一般项目2个,涉及资金344万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中特种专业技术用车3辆。2025年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:向皓玥 联系方式:023-40794850