[ 索引号 ] | 11500221MB191965XH/2024-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区政务服务管理办 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 发布日期 ] | 2024-01-25 |
重庆市长寿区行政服务中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1. 负责区行政服务中心办事大厅标准化、信息化、智能化建设,智慧政务“一张网”技术服务和运行等的事务性工作;
2. 负责窗口为民服务和作风建设,组织入驻窗口工作人员进行各类业务培训等事务性工作;
3. 负责综合窗口及便民利企帮办、代办人员队伍建设和业务指导等的事务性工作;
4. 负责“互联网+督查”市场主体和群众反映问题线索交办、督办等的事务性工作;
5. 负责受理政务服务咨询投诉,对反映事项进行研判、交办、督办、办理反馈和考核,并会同有关部门进行查处;
6. 完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成。
根据长委编发〔2020〕107号,重庆市长寿区行政服务中心为区政务服务管理办管理的公益一类事业单位,机构规格为正科级,经费形式为财政全额拨款。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数90.89万元,其中:一般公共预算拨款90.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加90.89万元,主要原因是区行政服务中心2024年进行独立核算,不再纳入区政务服务管理办统一核算。
(二)支出预算:2024年年初预算数90.89万元,其中:一般公共服务支出81.43万元,教育支出0.28万元,社会保障和就业支出4.53万元,卫生健康支出2.37万元,住房保障支出2.27万元。支出较去年增加90.89万元,主要是基本支出增加56.21万元,项目支出增加34.68万元。
二、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入90.89万元,一般公共预算财政拨款支出90.89万元,比2023年增加90.89万元。其中:基本支出56.21万元,比2023年增加56.21万元,主要原因是区行政服务中心2024年进行独立核算,不再纳入区政务服务管理办统一核算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出34.68万元,比2023年增加34.68万元,主要原因是区行政服务中心2024年进行独立核算,不再纳入区政务服务管理办统一核算,主要用于网络通讯等重点工作。
本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平;本年无因公出国(境)费、公务用车购置费预算。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我办2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款34.68万元。其中:一般项目1个,涉及资金34.68万元;重点专项0个,涉及资金0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:冷黎 联系方式:023-40404929
附件下载: