| [ 索引号 ] | 11500221MB1853849Y/2026-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区招商投资局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 发布日期 ] | 2026-01-23 |
重庆市长寿区招商投资促进服务中心2026年部门预算情况说明
重庆市长寿区招商投资促进服务中心
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.负责局驻点联络处和各细分产业的招商引资日常工作。
2.负责维护客商合法权益,妥善处理客商投诉,优化营商环境。
3.协同开展产业发展规划及实施;重大招商项目的投资风险评估控制及建议、项目推进和服务工作;大型招商投资促进活动和交流合作;招商引资信息化建设和人才培训工作。
4.完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成。
重庆市长寿区招商投资促进服务中心为区招商投资局管理的公益一类事业单位,机构规格正科级,经费形式为财政全额拨款。其中,单位领导职数3名(主任1名,副主任2名),无内设科室,核定全额拨款事业编制9名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数185.57万元,其中:一般公共预算拨款185.57万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加8.25万元,主要是人员经费拨款增加22.81万元、公用经费增加2.59万元、项目经费减少17.14万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数185.57万元,其中:一般公共服务支出146.73万元,教育支出0.94万元,社会保障和就业支出22.61万元,卫生健康支出7.73万元,住房保障支出7.55万元。支出较去年增加8.25万元,主要是基本支出增加25.4万元,项目支出减少17.14万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入185.57万元,一般公共预算财政拨款支出185.57万元,比2025年增加8.25万元。其中:基本支出185.57万元,比2025年增加25.4万元,主要原因是2025年调出1名事业编人员、新进2名事业编人员导致人员经费增加22.81万元、公用经费增加2.59万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2025年减少17.14万元,主要原因是本年度本单位无项目。
重庆市长寿区招商投资促进服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算1万元,比2025年增加1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费1万元,比2025年增加1万元,主要原因是去年本单位公务接待费纳入了区招商局年初预算编制,未单独列支和核算;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。我单位2026年无项目支出预算。
4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月,我单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:吴娜 联系方式:023-40661866



