[ 索引号 ] | 11500221MB1806137Y/2022-00011 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区应急局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-01-20 | [ 发布日期 ] | 2022-01-21 |
重庆市长寿区应急管理局2022年部门预算情况说明
重庆市长寿区应急管理局2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
区应急局贯彻落实党中央国务院、市委市政府和区委区政府关于应急管理工作的方针政策和决策部署,主要职责有:
1. 负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2. 拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。贯彻落实相关地方性法规和政府规章,执行相关规程和地方标准。
3. 指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4. 配合完善全市统一的应急管理信息系统,负责我区信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接驻长武警部队参与应急救援工作。
7. 统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导街镇及社会应急救援力量建设。
8. 负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9. 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10. 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级划拨及区级救灾款物并监督使用。
11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门及街镇安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安委会日常工作。
12. 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13. 依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14. 参与应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资品种目录,并贯彻执行相关标准。会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。
16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17. 完成区委、区政府交办的其他任务等。
(二)单位构成
区应急局设下列内设机构:办公室(规划财务科),危险化学品安全监督管理科(行政审批科),安全生产综合协调科,工贸安全监督管理科,宣传教育科,综合减灾科,政策法规科,救援协调科(科技及信息化科),救灾和物资保障科9个科室;下设重庆市长寿区应急管理综合行政执法支队,重庆市长寿区防汛抗旱协调中心,重庆市长寿区安全生产应急救援指挥中心,重庆市长寿区地震观测站,重庆市长寿区抢险救援中心,重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心(按原管理模式由气象局统一管理)6个二级单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数3075.29万元,其中:一般公共预算拨款3075.29万元。收入较去年减少121.16万元,主要是2020年按要求结转至2021年使用的中央、市级专项资金较多。
(二)支出预算:2022年年初预算数3075.29万元,其中:教育支出5.36万元,社会保障和就业支出114.05万元,卫生健康支出47.03万元,住房保障支出45.06万元.灾害防治及应急管理支出2863.79万元。支出较去年减少121.16万元,主要是2020年按要求结转至2021年使用的中央、市级专项资金较多。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入3075.29万元,一般公共预算财政拨款支出3075.29万元,比2021年减少121.16万元。其中:基本支出1135.15万元,比2021年减少15.14万元,主要原因是2022年机关事业单位职业年金缴费等支出减少;项目支出1940.14万元,比2021减少106.02万元,主要原因是1.上年按要求结转至2021年使用的中央、市级专项资金较多;2.因工作开展需要,2022年项目支出较2021年增加。项目支出主要用于安全生产监督检查、区综合应急救援队伍建设、自然灾害防治救助等重点工作。
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算63.5万元,比2021年增加16.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费21万元,比2021年减少1万元,主要原因是按照厉行节约和过紧日子要求,从严控制接待费;公务用车运行维护费42.5万元,比2021年增加17.5万元,主要原因是:1.行政经费中公务车运行维护费22.5万元,较去年减少2.5万元;2.项目经费中公务车运行维护费增加20万元(保障区综合应急救援队伍的正常运行,区综合应急救援队伍建设为2022年新增项目);公务用车购置费0万。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费276.86万元,比上年增加7.6万元,主要原因为我单位职工人数增加,机构、机关运行费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额90.5万元:政府采购货物预算40.5万元、政府采购服务预算50万元;其中一般公共预算拨款政府采购90.5万元:政府采购货物预算40.5万元、政府采购服务预算50万元。
3. 绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我局2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1513.14万元。其中:一般性项目8个,涉及资金817.9万元;重点专项4个,涉及资金695.24万元;重点专项绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。
4. 国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中执勤执法用车5辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下你那的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目等级):反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施。大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。
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