[ 索引号 ] | 11500221MB19202557/2025-00026 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
重庆市长寿区人民医院2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
医疗服务、卫生应急服务、公共卫生服务、医学教学、科研及培训、特殊人群定点医疗救治。
(二)单位构成。
医院设临床科室34个、医技(辅)科室9个,拥有重庆市特色专科2个(呼吸内科、泌尿外科),重庆市临床重点专科4个(普外科、急诊医学科、医学检验科、重症医学科),重庆市区域医学重点学科3个(普外科、呼吸与危重症医学科、医学检验科)。拥有长寿区医疗质量控制中心34个,建成了长寿区胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童救治、远程心电、远程影像七大临床中心诊疗体系,其中卒中中心已成功创建为国家级卒中综合防治中心。
医院有高级职称245人,博士、硕士研究生208人,其中,国务院政府特殊津贴专家3人,国外访问学者1人,援外专家2人,“西部之光”访问学者2人,“三峡之光”访问学者8人,长寿区高层次人才认定74人,重庆市区县医疗卫生学术技术带头人(头雁人才)12名,长寿英才7人,长寿工匠2人。
医院现有北城、北观两个院区,总占地面积151亩(规划用地274亩),总建筑面积18.3万平方米,编制床位1490张,实际开放床位1266张。
医院拥有1.5T MRI核磁共振成像系统2套、160层螺旋CT 1台、128层螺旋CT 1台、64层螺旋CT 2台、16层螺旋CT 1台、DR数字平板摄影仪5台、DSA大型血管造影机2台、生化免疫分析流水线系统、负压型救护车、高端彩超等先进设备约1.7万台件,以及同级医院中先进的PCR临床基因扩增检验实验室、百级手术间、介入手术间、负压手术间、重症监护室、神经外科重症监护室、新生儿重症监护室、心血管监护室、神经内科重症监护室、呼吸重症监护室、区域性消毒供应中心、血液透析中心、智慧化药房、气动物流传输系统等。
医院始终坚持公益性,作为全区唯一的综合性三甲医院,承担着全区及周边区域人口的疑难危急重症救治、应急救援与公共卫生管理服务,承接全市统一安排的援藏及涉外医疗任务。医院始终坚持以人民健康为中心,积极践行“秉德、立信、求精、奉献”的院训,不断推进三甲医院内涵建设,以实现“巴渝名院、重庆一流”为发展目标,争做“全方位全周期保障人民健康”的守护者!
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数87638.92万元,其中:一般公共预算拨款5677.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入81961.51万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少3205.84万元;主要是事业收入减少3867.48万元,一般公共预算拨款增加661.64万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数87638.92万元,其中:教育支出115.8万元,社会保障和就业支出2923.14万元,卫生健康支出83691.31万元,住房保障支出908.67万元。支出较去年减少3205.84万元,主要是基本支出减少6545.5万元,项目支出增加3339.66万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入5677.41万元,一般公共预算财政拨款支出5677.41万元,比2024年增加661.64万元。其中,基本支出4963.41万元,比2024年增加69.14万元,主要原因是人员增加,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出714.00万元,比2024年增加592.50万元,主要原因是新增血液收入、中医药事业传承与发展两个项目。主要用于医学科研、人才培养、中医药事业传承与发展、血液收入等重点工作。
重庆市长寿区人民医院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是本单位两年均未安排因公出国(境)费用;公务接待费0万元,与2024年持平,主要原因是本单位两年均未安排公务接待费;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平,主要原因是严格落实公务车相关规定,进一步压缩公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2024年持平,主要原因是本单位两年均未安排公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额13325.85万元:政府采购货物预算11589.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1736.40万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款714.00万元。其中:一般项目0个,涉及资金0万元;重点专项4个,涉及资金714.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆13辆,其中特种专业技术用车8辆,应急保障用车5辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:文婷婷 联系方式:023-40407504