[ 索引号 ] | 11500221MB19202557/2025-00025 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
重庆市长寿区中医院2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
经过50年的发展,长寿区中医院现已成为一所集急救、医疗、预防、保健、康复、医养、教学科研为一体的国家三级综合性中医医院。医院不但承担着本区90万人口的医疗保健任务,还辐射周边区县,同时承担着全区19所基层医疗卫生机构的中医药指导工作,是长寿区职工医保、居民医保、工伤保险、商业保险及交通事故救治定点医院。
(二)单位构成。
长寿区中医院位于长寿区杏林路1号,是区中医龙头单位,始建于1973年7月,前身为长寿县中草药研究所,1980年9月改制建立长寿县中医院,2002年4月因长寿撤县设区更名为重庆市长寿区中医院,2012年10月顺利整体搬迁,2021年6月成功创建国家三级中医医院。
医院由院本部和两个分院组成,占地面积共178.5亩,已投用建筑面积113506㎡,在建面积61480.5㎡。院本部位于风景秀丽的桃花溪畔;其中一期精进楼占地面积25.3亩,建筑面积19131㎡;二期厚德楼占地面积15亩,建筑面积45903㎡;三期医技大楼占地15亩,建筑面积3.5万㎡,2023年10月投用;医养中心占地30亩,建筑面积4.5万㎡;四期项目占地面积90亩,已开工建设。西门分院建筑面积6672m²。菩提分院建筑面积6800㎡,2023年12月投用。
医院现有在岗职工770人,其中高级职称85人,博士、硕士研究生74人。现有国务院特殊津贴专家1人、全国五一劳动奖章获得者1人、重庆市名中医2人、重庆市基层名中医2人、重庆市五一劳动奖章获得者3人、重庆市五一巾帼标兵1人、重庆市区县医学头雁人才4人、重庆市优秀青年中医2人、重庆市医疗卫生学术技术带头人3人、长寿区名中医11人、长寿区杰出青年1人、长寿区高层次人才36人等一大批优秀人才,形成了科学合理的人才梯队。
医院科室设置齐全,服务功能完善,技术力量雄厚,编制床位800张,设有临床科室30个、医技科室8个、病区22个,有8个国家及省级中医重点、特色专科;建立国医大师廖品正传承工作站、全国名中医刘华宝传承工作室、重庆市名中医徐月传承工作室,开设龚致平全国基层名老中医药专家传承工作室、杨俊荣劳模工作室。
医院是重庆中医药学院直属附属医院、重庆市医药学校非直属附属医院,是成都中医药大学、川北医学院、三峡医药高等专科学校的实习医院,是重庆市中医住院医师规范化培训基地协同单位、重庆市中医助理全科医生培训基地、长寿区中医药适宜技术培训基地。先后荣获国家节约型公共机构示范单位、全国工人先锋号、全国巾帼文明岗,重庆市卫生系统先进基层党组织、重庆市中医优质护理服务先进病房、重庆市优质服务窗口、重庆市敬老文明号、重庆市职工职业道德建设十佳先进单位、重庆市厂务公开工作先进单位、重庆市模范职工之家、重庆市青年文明号、重庆市巾帼文明岗、重庆市女职工建功立业示范岗等荣誉。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数47,638.00万元,其中:一般公共预算拨款1,685.28万元,事业收入45,952.72万元。收入较去年减少303.30万元,主要是一般公共预算拨款增加307.22万元,事业收入减少610.52万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数47,638.00万元,其中:教育支出27.50万元,社会保障和就业支出1,582.31万元,卫生健康支出45,633.07万元,住房保障支出395.12万元。支出较去年减少303.3万元,主要是基本支出减少2,058.87万元,项目支出增加1,755.57万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1,685.28万元,一般公共预算财政拨款支出1,685.28万元,比2024年增加307.22万元。其中:基本支出1,504.28万元,比2024年增加355.72万元,主要原因是2025年医院员工数量增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出181.00万元,比2024年减少48.5万元,主要原因是医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)项目收入减少82.00万元,主要用于中医药事业传承与发展等重点工作。
重庆市长寿区中医院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是本单位两年均未安排因公出国(境)费用;公务接待费0万元,与2024年持平,主要原因是本单位两年均未安排公务接待费;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平,主要原因是严格落实公务车相关规定,进一步压缩公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2024年持平,主要原因是本单位两年均未安排公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11,116.50万元:政府采购货物预算6,566.50万元、政府采购工程预算4,550.00万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元,事业收入政府采购11,116.50万元:政府采购货物预算6,566.50万元、政府采购工程预算4,550.00万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我院2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款181.00万元。其中:一般项目0个,涉及资金0万元;重点专项2个,涉及资金181.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中特种专业技术用车6辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:邱鑫 联系方式:15223421456