重庆市长寿区区卫生健康委员会

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[ 索引号 ] 11500221MB19202557/2025-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区卫生健康委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 发布日期 ] 2025-01-23

重庆市长寿区葛兰镇卫生院2025年部门预算情况说明

日期:2025-01-23

一、单位基本情况

(一)职能职责。

本单位是一所基层医疗卫生医院,除了从事基本医疗服务外,还承担本单位所在镇街的公共卫生服务工作。本单位是国家一级甲等综合医院、国家爱婴医院、国家满意乡镇卫生院、重庆市文明单位、重庆市中医药特色乡镇卫生院、重庆市甲级乡镇卫生院、区域医疗次中心医院、长寿区人民医院医疗联合体医院。在新形势下,我院适时调整专业结构、突出办院特点,开展了新手术、新项目,不断加强专科内涵建设、突出中医妇科,积极引进新技术,更好地发挥本单位的职能职责。

1.承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治,卫生健康,推广中医药适宜技术,发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。

2.承担基本公共卫生服务。主要包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、慢性病患者健康管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管,独立完成公共卫生服务项目任务。

3.承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。

4.承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关服务。

5.承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作,协助当地党委政府指导爱国卫生工作等相关服务。

(二)单位构成。

本单位是重庆市长寿区卫生健康委下属正科级公益一类差额拨款事业单位。共设置32个科室。包括临床科室 11个:全科医学科、儿科、内科:老年医学科、外科、妇产科、中医科、康复医学科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、急诊医学科、皮肤科;辅助检验科室3个:检验科、特检科、放射科;行管后勤等科室 18个:党务办公室、院办公室、医务科、质控办、病案管理科、护理部、医院感染管理科、财务科、审计科、人事科、考核办、信息科、医保科、设备科、采购办、药剂科、行政后勤保障部门、公共卫生科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数 3770.47万元,其中:一般公共预算拨款1923.00万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入1847.47 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元。收入较去年增加 290.59万元,主要是一般公共预算拨款增加120.00万元,事业收入增加170.59万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数 3770.47万元,其中:一般公共服务支出 0万元,教育支出0 万元,社会保障和就业支出 435.48万元,卫生健康支出 3226.56万元,住房保障支出 108.43万元。支出较去年增加290.59万元,主要是基本支出增加146.40万元,项目支出增加144.19万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1923.00万元,一般公共预算财政拨款支出1923.00万元,比2024年增加120.00万元。其中:基本支出1923.00万元,比2024年增加120.00万元,主要原因是人员变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年持平,主要原因是我单位两年无一般公共预算财政拨款安排的项目支出。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是本单位两年均未安排因公出国(境)费用;公务接待费0万元,与2024年持平,主要原因是本单位两年均未安排公务接待费;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平,主要原因是严格落实公务车相关规定,进一步压缩公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2024年持平,主要原因是本单位两年均未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 279.63 万元:政府采购货物预算 234.74 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.89万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。其中:一般项目0个,涉及资金0万元;重点专项0个,涉及资金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆3 辆,其中特种专业技术用车2 辆、应急保障用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:蒋爽  联系方式:023-40812788

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