[ 索引号 ] | 1150022100930385XN/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区民政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市长寿区救助管理站2025年预算情况说明
重庆市长寿区救助管理站
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
负责全区生活无着的流浪、乞讨人员的救助和管理工作,主要是对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助,以及未成年人救助和教育矫治等工作,拟设家暴庇护中心、灾害应急避难场所。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数182.7万元,其中:一般公共预算拨款178万元,政府性基金预算拨款4.7万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数182.7万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0.66万元,社会保障和就业支出157.68万元,卫生健康支出9.96万元,住房保障支出9.69万元,城乡社区支出4.7万元。支出较去年减少144.83万元,主要是基本支出减少29.53万元,项目支出减少115.3万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入178万元,一般公共预算财政拨款支出178万元,比2024年减少149.53万元。其中:基本支出178万元,比2024年减少29.53万元,主要原因是减少人员类支出;项目支出0万元,比2024年减少120万元。
2025年政府性基金预算收入4.7万元,政府性基金预算支出4.7万元,比2024年增加4.7万元,主要用于救助站租金项目。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算5万元,比2024年减少0.7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,;公务接待费1万元,比2024年减少0.7万元,主要原因是加强管理,节约开支;公务用车运行维护费4万元;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费29.56万元,比上年减少5.42万元,主要原因为加强管理,节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.247万元:政府采购货物预算1.247万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.247万元:政府采购货物预算1.247万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,政府性基金预算拨款4.7万元。其中:一般项目1个,涉及资金4.7万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李宇涵 联系方式:023-40243164