重庆市长寿区区教育委员会

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[ 索引号 ] 11500221009303753G/2025-00031 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 科技、教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区教委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 发布日期 ] 2025-01-24

重庆市长寿区第三实验小学校2025年部门预算情况说明

日期:2025-01-24

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻党的教育方针,执行教育法律、法规、规章制度,拟订教育事业发展规划,指导管理学校教育工作。

2.负责本校及幼儿园的统筹规划和管理,负责教育体制改革,负责小学及幼儿园的布局结构调整;指导小学及幼儿园的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作;负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的指导和协调,实施基础教育教学改革;指导小学教育、幼儿教育工作,全面实施素质教育

4.指导小学及幼儿园的思想政治、德育、体育卫生艺术教育等工作。负责信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

6.负责实施教师资格制度,管理、指导学校校人才队伍建设;管理机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作

7.管理教育工会和离退休教师工作。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措经费改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(二)单位构成。

重庆市长寿区第三实验小学校创办于2002年6月,由1所全日制小学和1所公办普惠性幼儿园组成。内设机构:行政办公室、教务处、总务处、安稳办、德育处。重庆市长寿区第三实验小学校是独立预算事业单位, 2024年秋期学校教师编制数108人,在职在编教师97人,退休教师29人,小学教育实有学生1419人(其中:残疾学生6人)学前教育实有学生177人。现有学前教学班7个,小学教学班30个。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数2387.01万元,其中:一般公共预算拨款2299.4万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,财政专户管理资金收入87.62万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加165.33万元,主要是教育支出增加50.7万元,财政专户管理资金收入减少31.18万元,社会保障和就业支出增加103.05万元,卫生健康支出增加5.68万元,住房保障支出增加5.9万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数2387.01万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出1804.75万元,社会保障和就业支出371.96万元,卫生健康支出107.17万元,住房保障支出103.12万元。支出较去年增加165.33万元,主要是基本支出增加167.32万元,项目支出减少1.99万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2299.4万元,一般公共预算财政拨款支出2299.4万元,比2024年增加196.52万元。其中:基本支出2376.71万元,比2024年增加167.32万元,主要原因是在职事业人员养老保险缴费基数调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出等;项目支出10.3万元,比2024年减少1.99万元,主要原因是受资助学生减少等,主要用于贫困学生资助等重点工作。

重庆市长寿区第三实验小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算0.12万元,2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2024持平,主要原因是严格落实中央八项规定精神,本着厉行节约,严格控制“三公”经费支出;公务接待费0.12万元,2024持平,主要原因是严格落实中央八项规定精神,本着厉行节约,严格控制“三公”经费支出;公务用车运行维护费0万元,2024持平,主要原因是严格落实中央八项规定精神,本着厉行节约,严格控制“三公”经费支出;公务用车购置费0万元,2024持平,主要原因是严格落实中央八项规定精神,本着厉行节约,严格控制“三公”经费支出

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额4.75万元:政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购4.75万元:政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10.30万元。其中:一般项目3个,涉及资金4.07万元;重点专项1个,涉及资金6.24万元。

4.国有资产占有使用情况。截202412月,单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:罗丹黎  联系方式:023-40463648

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