[ 索引号 ] | 115002210093037290/2025-00003 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 工业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区经济信息委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
重庆市长寿区军民融合发展服务中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、负责制订军民融合发展产业规划和年度工作计划,并组织实施。
2、负责监测分析和统计全区军民融合产业运行情况;负责全区军民融合产业发展相关具体事务性工作。
3、负责制订促进中小微企业发展的政策,并组织实施。
4、承担中小微企业分类、信息收集和发布等事务性工作。
5、完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成。
重庆市长寿区军民融合发展服务中心有事业编17名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数345.4万元,其中:一般公共预算拨款345.4万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加187.88万元,主要是区军民融合发展服务中心与区电力天然气行政监察执法大队合并为区军民融合发展服务中心,人员和预算均合并。
(二)支出预算:2025年年初预算数345.4万元,其中:教育支出1.72万元,社会保障和就业支出41.29万元,卫生健康支出13.89万元,资源勘探工业信息等支出274.7万元,住房保障支出13.79万元。支出较去年增加187.88万元,主要是区军民融合发展服务中心与区电力天然气行政监察执法大队合并为区军民融合发展服务中心,人员和预算均合并,支出费用增加。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入345.4万元,一般公共预算财政拨款支出345.4万元,比2024年增加187.88万元。其中:基本支出325.68万元,比2024年增加187.88万元,主要原因是区军民融合发展服务中心与区电力天然气行政监察执法大队合并为区军民融合发展服务中心,人员和预算均合并,支出费用增加;项目支出19.72万元,与2024年持平。
重庆市长寿区军民融合发展服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算1万元,比2024年增加1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年增加1万元;公务接待费1万元,比2024年增加1万元;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款19.72万元。其中:一般项目1个,涉及资金19.72万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:潘永芳 联系方式:023-40245218
重庆市长寿区经济和信息化委员会
2025年1月23日
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