一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻落实有关电子政务工作的法律、法规、规章和政策。
2.承担重庆市长寿区人民政府网站的运维和管理。
3.承担全区电子政务外网的建设、应用、运维和管理。
4.配合区政府办公室做好全区政务(政府信息)公开日常工作和区政府办公室(政府信息)公开日常工作。
5.配合做好“互联网+政务服务”工作;协调促进跨行业、跨部门面向公众服务网络的互联互通和信息资源共享。
6.做好网络应急值守和处置等工作。
7.完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成。
重庆市长寿区人民政府电子政务中心内设机构包含综合科、项目评审科、网站管理科、外网运维科、应急保障科、信息资源科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数748.36万元,其中:一般公共预算拨款748.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。预算收入较去年增加748.36万元,因为重庆市长寿区人民政府电子政务中心是重庆市长寿区人民政府办公室管理的下属事业单位,从2024年度开始预算独立编制。
(二)支出预算:2024年年初预算数748.36万元,其中:一般公共服务支出684.36万元,教育支出1.95万元,社会保障和就业支出31.13万元,卫生健康支出15.37万元,住房保障支出15.56万元。预算支出较去年增加748.36万元,因为重庆市长寿区人民政府电子政务中心是重庆市长寿区人民政府办公室管理的下属事业单位,从2024年度开始预算独立编制,其中基本支出334.27万元,项目支出414.09万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入748.36万元,一般公共预算财政拨款支出748.36万元,比2023年增加748.36万元。其中:基本支出334.27万元,比2023年增加334.27万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费、部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出414.09万元,比2023年增加414.09万元,原因是重庆市长寿区人民政府电子政务中心是重庆市长寿区人民政府办公室管理的下属事业单位,从2024年度开始预算独立编制,其项目支出主要用于电子政务工作。
2024年我单位无政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费 0万元;公务用车运行维护费0元;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费37.11万元,比上年增加37.11万元,主要原因是重庆市长寿区人民政府电子政务中心是重庆市长寿区人民政府办公室管理的下属事业单位,从2024年度开始预算独立编制。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,2024年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款414.09万元。其中:一般项目1个,涉及资金414.09万元;无重点专项。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,一般公务用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:叶春艳 联系方式:023-40258063
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