中共重庆市长寿区委组织部2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
(1)贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,按照市委组织部和区委的要求,制定、实施长寿区党的建设工作意见,指导全区基层党组织建设;负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见,负责街镇党委和区级部门党组织换届工作;制定全区党员队伍建设规划和党员电化教育规划,并组织实施;抓好全区党员教育、管理和发展工作;受区委委托承办全区党费的收缴管理使用工作;负责党的建设的理论研究。
(2)根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策的要求,研究制定全区干部队伍建设的意见和规划,并组织实施;按照上级党组织对干部工作的总体要求,负责对全区干部监督工作提出意见,督促、监察全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况,指导协助有关部门对区管干部进行经济责任审计工作。
(3)负责制定培养中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部的意见;制定加强后备干部队伍建设规划,并组织实施;研究和指导干部人事制度改革,参与制定组织、干部、人事工作制度;负责全区党群部门参照实行公务员制度的实施工作;加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
(4)提出街镇和区级各部门的领导班子调整、配备意见和建议;负责区管干部的考察和办理任免、待遇和退(离)休手续;负责市管干部的考察和办理任免、待遇和退(离)休的上报材料和手续;配合市有关部门考察市在长单位的领导班子,并对其班子调整和领导干部任免提出意见和建议;承办有关干部的调配、交流、安置工作;负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。
(5)主管全区干部教育培训工作;制定全区干部教育培训规划;指导全区党校建设和干部培训工作;负责办理区管干部到区以上党校和其他各类干部培训班学习进修的有关工作;指导协调全区各街镇、各部门的干部培训工作。
(6)负责对全区知识分子工作的指导、协调和宏观管理;参与制定知识分子工作的有关规定,负责对全区贯彻执行知识分子政策情况进行调查研究,参与全区科技拔尖人才的选拔管理工作,建立和完善区优秀科技人才信息库;承担区知识分子工作领导小组办公室日常工作。
(7)负责对全区老干部工作的宏观管理。
(8)指导、检查全区组织系统自身建设;负责全区组织、干部信息管理工作,统筹、指导、协调全区组织系统办公自动化;办好长寿《党建信息港》。
(9)负责区管党员领导干部因公出国工作和党员因私出国的审批工作。
(10)统一管理公务员工作。调整后,区委组织部在公务员管理方面的主要职责是,统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,贯彻落实公务员管理政策和法律法规,指导全区公务员队伍建设和绩效管理。
(11)负责区委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
(12)统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。
(13)负责部机关、直属单位和主管的社会组织党的建设工作。
(14)完成区委和市委组织部交办的其他任务。
(二)单位构成。
按照优化协同高效的原则,整合设置内设机构为办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、考核科。下属党员电化教育中心、干部档案管理中心、经开区党群社会事务服务中心三个事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数 1972.25万元,其中:一般公共预算拨款1972.25 万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0,其他收入0万元。收入较去年增加 357.98万元,主要是基本支出经费拨款增加127.5万元,项目支出经费增加230.48万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数 1972.25万元,其中:一般公共服务支出1761.21 万元,教育支出 3.87万元,社会保障和就业支出140.25 万元,卫生健康支出 34万元,住房保障支出 32.92万元。支出较去年增加 357.98元,主要是基本支出增加 127.5万元,项目支出增加 230.48万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入 1972.25万元,一般公共预算财政拨款支出 1972.25万元,比2020年增加357.98万元。其中:基本支出 845.97万元,比2020年增加127.5万元,主要原因是有人员增加以及需清缴以往年度的职业年金等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1126.82万元,比2020年增加230.48万元,主要原因是今年用于各级换届等组织建设类项目支出增加,主要用于全区组织建设、干部培训、公务员表彰及招录等重点工作。
中共重庆市长寿区委组织部2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算 6.5万元,比2020年减少1万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2020年持平,公务接待费2.5万元,比2020年减少1万元,主要原因是从严贯彻落实中央八项规定精神,公务接待事项逐渐减少;公务用车运行维护费4.5万元,与2020年持平;公务用车购置费 0万元,与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费188.83万元,比上年增加 8万元,主要原因是因为单位人员有增加相应的办公支出等也有增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额74.08万元:政府采购货物预算15.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.48万元;其中一般公共预算拨款政府采购 74.08万元:政府采购货物预算15.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.48万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我部2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1126.82万元。其中:一般性项目9个,涉及资金1126.82万元;重点专项0个,涉及资金0万元。部门整体绩效目标申报表见附件。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:卓昊林 联系方式:023-40245176
回到顶部