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重庆市长寿区科学技术委员会2017年部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  1.贯彻执行党和国家科技、知识产权、地震工作的方针政策和法律法规,组织编制和实施全区科技、知识产权、防震减灾发展规划、计划,并组织实施和监督检查。

  2.牵头和负责组织实施创新型长寿建设工作。

  3.推进科技体制改革;组织拟定科技促进农村和社会发展的重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

  4.承担科技创新体系、知识产权工作体系、防震减灾工作体系的建立完善工作;承担各种科技、知识产权、防震减灾平台的建设工作;承担各种科技中介机构发展指导和监督管理工作;配合相关部门做好引进培育科技、知识产权、地震人才工作。

  5.指导、协调全区各单位及街镇的科技、知识产权、防震减灾工作。组织开展全区科技、知识产权、防震减灾等宣传普及教育工作。

  6.牵头组织实施国民经济和社会发展重要领域的关键技术研发与攻关;承担各级各类科技项目的申报推荐、组织实施、监督管理工作。将安全生产科技进步纳入科学技术发展计划,支持安全生产技术研究、开发,推动安全生产科技进步。

  7.承担全区应用技术研究与开发资金、科技事业费等科技经费以及知识产权、防震减灾专项资金的使用调配和监督管理工作。

  8.承担各种科技类产品、技术机构的组织申报、推荐、认定和管理工作。承担科技成果管理与转化、科技交流与合作工作。

  9.承担全区知识产权统筹协调工作,建立专利、商标、版权等知识产权工作协调机制。承担组织指导全区专利创造和转化工作。承担全区专利管理和保护工作,依法调处专利纠纷、查处假冒专利行为,指导专利代理机构业务工作。

  10.承担全区防震减灾统筹协调工作,制定适用于我区的地震应急预案,建立震灾预防工作体系和地震紧急救援工作体系,防范地震次生灾害。牵头组织全区抗震设防管理工作,依法对新建、改建、扩建的建设工程抗震设防实施管理,组织开展建设工程抗震设防专项检查,指导督促开展重大建设工程地震安全性评价工作。承担地震监测和预报工作,依法开展地震监测站、点的环境管理;负责区内震情通报和灾情速报,参与地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾害重建规划。负责我区群测群防管理工作。

  11.承担全区科技、知识产权、防震减灾信息发布、统计、保密、档案等工作。

  12.承办区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  长寿区科学技术委员会本级机关由办公室、科技管理科2个职能科室组成,下设财政全额拨款正科级事业单位2个:重庆市长寿区地震观测站、重庆市长寿区知识产权服务中心。

  机关后勤服务事业编制1名。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计6787.69万元,支出总计6787.69万元。与2016年决算数相比,收入增加615.36万元,增长9.97%,主要原因是增加了国家中小企业发展专项(科技型中小企业技术创新项目)资金、市级农转资金、以前年度财政拨款结转资金和人员经费。支出增加89.95万元、增长1.34%,主要原因是增加了人员经费的支出和项目经费支出。

  本部门2017年度收入合计6486.30万元,其中:财政拨款收入6486.30万元,占100.00%

  本部门2017年度支出合计6399.42万元,其中:基本支出300.51万元,占4.70%;项目支出6098.91万元,占95.30%

  本部门2017年度年末结转和结余388.27万元,较上年增加86.88万元,主要原因是部分科技项目尚未验收结题。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入6486.30万元,较上年决算数增加313.97万元,增长5.09%。主要原因是增加了科技型中小企业项目、市级农转资金、以前年度财政拨款结转资金和人员经费。较年初预算数增加5382.02万元,增长487.38%。主要原因是根据实际情况年中追加经开区创新园建设项目4000万元、创新驱动发展专项资金1305.79万元和人员经费增加。

  本部门2017年度财政拨款支出6399.42万元,较上年决算数减少298.32万元,减少4.45%,主要原因是减少重大项目前期工作经费支出。较年初预算数增加5295.14万元,增长479.51%,主要原因是根据实际情况年中追加经开区创新园建设项目4000万元、创新驱动发展专项资金1305.79万元和增资调资。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出6251.64万元,占97.69%,较年初预算数增加5296.87万元,主要原因是.追加经开区创新园建设项目及创新驱动发展专项资金;社会保障与就业支出49.57万元,占0.77%,较年初预算数减少21.47万元,主要原因是新增退休人员;医疗卫生与计划生育支出15.71万元,占0.25%,较年初预算数减少1.30万元,主要原因是新增退休人员;资源勘探信息等支出39.00万元,占0.61%,较年初预算数增加39.00万元,主要原因是增加了科技型中小企业项目;国土海洋气象等支出28.19万元,占0.44%,较年初预算数减少17.96万元;住房保障支出13.69万元,占0.21%,较年初预算数增加0.00万元。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出300.51万元。其中:人员经费265.63万元,较上年增加17.43万元,主要原因是增资调资、年终目标绩效考核等未纳入年初预算。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费34.87万元,较上年增加3.54万元,主要原因是主要原因是物价上涨、办公费用增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  2017年度本部门“三公”经费支出共计24.00万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少4.48万元,主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

  公务车购置费0.00万元。

  公务车运行维护费11.25万元,主要用于文件交换、市内因公出行、工作业务检查指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数不变。

  公务接待费12.75万元,主要用于接待上级、同级相关业务联系部门到我单位学习调研、协调相关工作,接受其他部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数不变。

  (三)“三公”经费实物量情况

  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待53批次,650人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费196.15元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.63万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出34.87万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加3.54万元,增长11.3%,主要原因是增加了办公经费支出。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元。

   (四)2017年本部门编制项目10个,支出预算数818.9万元,实际支出数6098.91万元。

  五、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:区科委办公室02340244498

 

决算公开.pdf

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