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中共重庆市长寿区委组织部2016年部门决算

中共重庆市长寿区委组织部2016年部门决算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)机构设置情况

  中共重庆市长寿区委组织部是主管长寿区组织工作和干部工作的区委工作部门,内设办公室、干部科、干部教育科、干部监督科、组织科、研究室、人才科、考核科、党员电化教育中心、干部档案中心。

  中共重庆市长寿区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会(原区委“两新”工委)挂靠中共重庆市长寿区委组织部,内设非公有制经济组织和社会组织党建工作科。

  (二)主要职责

  1.中共重庆市长寿区委组织部主要职责:

  (1)贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,按照市委组织部和区委的要求,制定、实施长寿区党的建设工作意见,指导全区基层党组织建设;负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见,负责街镇党委和区级部门党组织换届工作;制定全区党员队伍建设规划和党员电化教育规划,并组织实施;抓好全区党员教育、管理和发展工作;受区委委托承办全区党费的收缴管理使用工作;负责党的建设的理论研究。

  (2)根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策的要求,研究制定全区干部队伍建设的意见和规划,并组织实施;按照上级党组织对干部工作的总体要求,负责对全区干部监督工作提出意见,督促、监察全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况,指导协助有关部门对区管干部进行经济责任审计工作。

  (3)负责制定培养中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部的意见;制定加强后备干部队伍建设规划,并组织实施;研究和指导干部人事制度改革,参与制定组织、干部、人事工作制度;负责全区党群部门参照实行公务员制度的实施工作。

  (4)提出街镇和区级各部门的领导班子调整、配备意见和建议;负责区管干部的考察和办理任免、待遇和退(离)休手续;负责市管干部的考察和办理任免、待遇和退(离)休的上报材料和手续;配合市有关部门考察市在长单位的领导班子,并对其班子调整和领导干部任免提出意见和建议;承办有关干部的调配、交流、安置工作;负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

  (5)主管全区干部教育培训工作;制定全区干部教育培训规划;指导全区党校建设和干部培训工作;负责办理区管干部到区以上党校和其他各类干部培训班学习进修的有关工作;指导协调全区各街镇、各部门的干部培训工作。

  (6)负责对全区知识分子工作的指导、协调和宏观管理;参与制定知识分子工作的有关规定,负责对全区贯彻执行知识分子政策情况进行调查研究,参与全区科技拔尖人才的选拔管理工作,建立和完善区优秀科技人才信息库;承担区知识分子工作领导小组办公室日常工作。

  (7)负责对全区老干部工作的宏观管理。

  (8)指导、检查全区组织系统自身建设;负责全区组织、干部信息管理工作,统筹、指导、协调全区组织系统办公自动化;办好长寿《党建信息港》。

  (9)负责区管党员领导干部因公出国工作和党员因私出国的审批工作。

  (10)完成区委和市委组织部交办的其他任务。

  2.中共重庆市长寿区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会主要职责:

  负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的政策制定、综合协调、检查指导。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度收入1358.30万元,支出1340.88万元(均含区委非公经济和社会组织工委下同)。与2015年决算数相比,收入增加425.97万元,增长45.69%,支出增加370.38万元,增长38.16%,增加的主要原因一是新增人员及正常的调资增资,增加了人员经费支出;二是开展全市市管领导班子、全区街镇部门领导班子、全区村社区两委班子换届工作增加了项目支出。本部门2016年度收入1358.30万元,其中:财政拨款收入1358.30万元,占100%,无其他类型收入。本部门2016年度支出合计1340.88万元,其中:基本支出397.28万元,占29.63%;项目支出943.60万元,占69.47%。本部门2016年度年末结转和结余17.42万元,较上年增加17.42万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入1358.30万元,较上年决算数增加425.97万元,增长45.69%。本部门2016年度财政拨款支出1340.88万元,较上年决算数增加370.38万元,增长38.16%。

  本部门2016年度财政拨款支出主要用于:一般公共服务支出1191.07万元,占88.83%,教育支出2.39万元,占0.18%,社会保障和就业支出19.2万元,占1.43%,医疗卫生与计划生育支出22.07万元,占1.64%,城乡社区支出84.08万元,占6.27%,住房保障支出22.07万元,占1.64%。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出397.28万元,其中:人员经费346.74万元,主要支出内容有基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费50.54万元,主要支出内容有办公费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  2016年度本部门“三公”经费支出共计26.64万元,较年初预算数减少14.6万元,较上年支出数减少2.55万元,减少的主要原因:一是严格执行中央八项规定精神和“三公经费”只减不增的要求,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。四是规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国(境)学习考察。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  公务车购置费0万元,公务车运行维护费19.33万元,主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加1.33万元,较上年支出数减少5.22万元;公务接待费7.31万元,主要用于相关部门指导检查等工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少15.93万元,较上年支出数增加2.67万元;2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

  (三)“三公”经费实物量情况

  公务用车购置0辆,保有量为4辆;国内公务接待100批次,300人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人;2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出50.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费等。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

  五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  中共重庆市长寿区委组织办公室联系电话:40245176。

  中共重庆市长寿区委组织部2016年部门决算公开表.pdf

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