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重庆市长寿区档案局2016年部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

  1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策;统筹规划全区档案工作;制定并组织实施全区档案事业发展规划,档案工作规章制度。

  2.负责全区档案行政管理;指导协调、监督检查全区机关、团体、企事业单位及街镇的档案工作;依法查处档案违法案件;参加重点科研、建设项目档案验收。

  3.接收、征集、整理和集中统一管理区级机关、群众团体、企事业单位、街镇和有关长寿历史发展的重要档案资料,承担区档案馆馆藏档案安全的责任。

  4.组织制定本区档案工作人员队伍建设规划;培训全区档案工作人员;开展档案工作的宣传教育活动。

  5.负责全区档案科研工作,研究并应用现代科学技术,推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化;指导专业档案管理工作;组织开展区内外档案学术交流。

  6.采取各种形式开发档案资源,开展档案编研鉴定工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利;负责全区档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。

  7.负责利用档案资料开展社会教育服务、向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

  8.负责全区档案信息化建设;建立、维护全区档案资料信息网络;负责全区电子文件档案管理的监督和指导。

  9.承办区政府交办的其它事项。

  (二)机构设置。

  重庆市长寿区档案局(馆)为局馆合一单位,设四个内设机构,内设办公室、档案业务指导科、档案管理利用保护科、档案信息技术科。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度收入总计321.87万元,支出总计376.7万元。与2015年决算数相比,收入减少148.51万元、下降31.5%,主要原因是项目资金减少。支出减少93.68万元,下降19.91%,主要原因是项目资金减少。

  本部门2016年度收入合计321.87万元,全部为财政拨款收入321.87万元,占100%。

  本部门2016年度支出合计376.7万元,其中:基本支出243.37万元,占64.61%;项目支出133.33万元,占35.39%。

  本部门2016年度年末结转和结余60万元,年初结转和结余114.83万元,较上年减少54.83万元,主要原因是项目资金支出。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入321.87万元,较上年决算数减少148.51万元,下降31.5%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加37.92万元,增长11.78%。主要原因是人员工资增加和项目经费增加。

  本部门2016年度财政拨款支出376.7万元,较上年决算数减少148.51万元,下降31.5%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加92.75万元,增长24.62%。主要原因是人员工资增加和项目经费增加。

  本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出243.37万元,占64.61%,较年初预算数增加37.92万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员工资增加和办公费用增加;项目支出133.33万元,占35.39%,较年初预算数增加54.83万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加了项目资金支出。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出243.37万元。其中:人员经费217.8万元,较上年增加32.39万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费25.57万元,较上年减少4.4万元,主要原因是公务接待及公车费用减少等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、车辆运行费等。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2016年度本部门“三公”经费支出共计5.59万元,较年初预算数减少4.41万元,较上年支出数减少1.83万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2016年度本部门公务车运行维护费4.56万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、档案业务指导检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.44万元,较上年支出数减少0.14万元,主要原因是规范了公车制度。

  公务接待费1.03万元,主要用于接待市局和全市各区县档案局到我单位学习调研档案工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出),费用支出较年初预算数减少2.97万元,较上年支出数减少1.69万元,减少的主要原因是市局和全市各区县档案局到学习的人次减少和规范了接待制度。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2016年本部门因国内公务接待16批次,69人;2016年本部门人均接待费15元,车均维护费4.56万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出158.9万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、公务车运行维护费、邮电费、办公用房水电费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2015年减少53.07万元,减少11.51%,主要原因是办公费增加,此外部分原因是由物价上涨造成)。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信车1辆。

  (三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1.4万元,主要用于采购办公用品。

  五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  地址:重庆市长寿区档案局,联系电话:40244441。

  重庆市长寿区档案局公开表.pdf

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