重庆市长寿区晏家街道办事处

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[ 索引号 ] 11500221009304414M/2025-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区晏家街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 发布日期 ] 2025-01-24

重庆市长寿区晏家街道办事处(本级)2025年部门预算情况说明

日期:2025-01-24

一、单位基本情况

(一)职能职责。

基层治理综合指挥室:负责基层治理指挥中心的日常工作;负责“一中心四板块一网格”基层智治平台的建设、管理、维护;统筹数字重庆建设,负责对接区数字化城市运行和治理中心的相关政务;负责街道机关的日常运转、综合协调、督察督办、值班值守、政务信息、政务公开、政务服务、文秘档案、后勤保障等;负责网格管理有关工作。

党的建设办公室:统筹负责党的建设、纪检、组织、宣传、社会工作、政法、改革、网络安全与信息化、机构编制、认识、民宗侨台、人大、政协联络、群团等工作。

经济发展办公室:统筹负责经济发展规划、农业农村和乡村振兴、财政管理、内部审计、公共资源交易、市场主体培育服务、科技、水利、林业、交通运输、村镇规划、村镇建设、重大项目服务保障、市政公用、生态环境保护、供销合作等工作;统筹发展壮大新型农村集体经济。

民生服务办公室:统筹负责基层政权建设、民政、社会救助、卫生健康、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、文明治丧等工作;统筹教育、文化、旅游、广播电视、文物保护等工作;统筹业主大会、业主委员会和物业管理相关工作。

平安法治办公室:统筹负责社会治安综合治理、国家安全、法治建设、人民武装、应急管理、安全生产综合监管、消防管理、市场监督管理、信访稳定、人民调解等工作;统筹处理行政复议、行政应诉,维护社会秩序和社会稳定;统筹推进本级综合行政执法体制改革。

(二)单位构成。

街道设置1个综合办事机构:基层治理综合指挥室;设置4个内设机构:党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数3177.24万元,其中:一般公共预算拨款3177.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少164.84万元,主要是项目经费拨款增加83.24万元,人员和公用经费减少248.08万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数3177.24万元,其中:一般公共服务支出1397.25万元,教育支出5.4万元,社会保障和就业支出271.15万元,卫生健康支出73.83万元,住房保障支出80.02万元,农林水支出1349.59万元。支出较去年减少164.84万元,主要是基本支出减少248.08万元,项目支出增加83.24万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3177.24万元,一般公共预算财政拨款支出3177.24万元,比2024年减少164.84万元。其中:基本支出1800.65万元,比2024年减少248.08万元,主要原因是人员经费减少152.63万元、公用经费减少95.45万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1376.59万元,比2024年增加83.24万元,主要原因是保障村级支出项目增加,主要用于城市更新建设、农业农村发展等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是长寿区晏家街道办事处(本级)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算12.95万元,比2024年减少0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无此项预算;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无此项预算;公务用车运行维护费12.95万元,比2024年减少0.05万元,主要原因是根据上年度的维修支出预算此项目,目前公车较新维修支出较少;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无此项预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费529.51万元,比上年减少95.45万元,主要原因为办公设备购置、办公费用等减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1376.59万元。其中:一般项目5个,涉及资金1376.59万元;重点专项0个,涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张圻      联系方式:023-40713770

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