重庆市长寿区万顺镇人民政府

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[ 索引号 ] 115002210093048792/2020-00030 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区万顺镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-12 [ 发布日期 ] 2020-10-12

重庆市长寿区万顺镇人民政府2019年度部门决算情况说明

日期:2020-10-12

一、部门基本情况

(一)职能职责1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街镇工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施,负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理;2.指导、搞好辖区内村委会的工作,支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求,3.抓好镇村文化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动;4.负责镇村的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益;5.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作;6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;7.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、信访、服务等工作,维护居民的合法权益,社会治安综合治理、防范和处理邪教,搞好辖区内社会管理综合治理工作;8.负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作;9.负责本辖区的综合执法工作,农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权,维护辖区的良好秩序;10.负责研究辖区经济发展的规划,道路交通建设、违法建筑整治等,协助有关部门抓好安全生产工作;11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查等工作;12.负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作;13.承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置。党政办公室:统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责;

党建工作办公室:统筹负责基层党建、群团等职责;

经济发展办公室:统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责;

民政和社区事务办公室:统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责;

平安建设办公室:统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责;

规划建设管理环保办公室:统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责;

财政办公室:统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责;

应急管理办公室:统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责;承担消防管理工作任务;

人大办公室:承办街道人大工作委员会决定事项实施的督促、检查;承办街道人大工作委员会的各项会议;做好本辖区内的区人大代表联系,以及区人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等履职服务保障;协助做好区人大代表议案、建议督办等工作。

文化服务中心:主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作;

劳动就业和社会保障服务所:主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作;

退役军人服务站:主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;

综合行政执法大队:与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

农业服务中心:主要承担农业、林业、畜牧、农村土地流转、扶贫等方面技术推广、服务保障等工作;

水利服务中心:主要承担水利方面技术推广和服务保障、大洪湖水库移民管理服务、及移民后扶项目建设等事务性工作。万顺镇农业服务中心不承担水利方面技术推广和服务保障职责。建设环保服务中心:主要承担城乡建设管理、环境保护、城市管理等事务性工作。

产业发展服务中心:主要承担乡村振兴、农村产业发展服务等事务性工作。

(三)单位构成。本单位为一级预算单位,部门决算机构共11个,均属街道分设的内部机构,其中行政序列的有4个,事业序列的有7个,街道年末实有人数48人。在职人数中行政25人,事业23人。

(四)机构改革情况。

本年度因机构改革畜牧站并入街镇管理导致事业人员较上年增加7人,同时人员保障经费增加。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计3,325.36万元,支出总计3,325.36万元。收支较上年决算数增加870.97万元、增长35.49%,主要原因是日常公用经费以及各类民政救助项目资金增加。

  2.收入情况。2019年度收入合计3,325.36万元,较上年决算数增加870.97万元,增长35.49%,主要原因是日常公用经费以及项目支出增加。其中:财政拨款收入3325.35万元,占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计3,325.36万元,较上年决算数增加870.97万元,增长35.49%,其中:基本支出1,126.38万元,占33.87%;项目支出2,198.98万元,占66.13%;

  4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计3,325.36万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加870.97万元,增长35.49%。主要原因是由于日常公用经费以及民政项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,575.97万元,较上年决算数增加174.57万元,增长7.27%。主要原因是日常公用经费以及民政救助资金增加。此外,本单位上年度财政拨款无结转和结余。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,575.97万元,较上年决算数增加174.57万元,增长7.27%。主要原因是日常公用经费以及民政救助资金增加。

  3.结转结余情况。我单位2019年财政拨款无结转结余

  4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出预算与决算一致,无差异。(1)一般公共服务支出882.75万元,占34.27%,文化旅游体育与传媒支出27.57万元,占1.07%,社会保障和就业支出864.05万元,占33.54%,卫生健康支出45.97万元,占1.78%,

节能环保支出45.24万元,占1.76%,城乡社区支出42.00万元,占1.63%,农林水支出594.48万元,占23.08%,住房保障支出73.90万元,占2.87%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,126.38万元。其中:人员经费790.16万元,较上年决算数增加141.54万元,增长15.19%,主要原因是机构改革畜牧站并入街道以及正常晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费336.22万元,较上年决算数增加90.67万元,增长36.93%,主要原因是人员增加涉及办公用品采购等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入749.39万元,较上年决算数增加696.40万元,增长1,314.21%,主要原因是土地转让收入。本年支出749.39万元,较上年决算数增加696.40万元,增长1,314.21%,主要原因是用于农村基础设施建设投入。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计12.85万元,较上年支出数减少13.11万元,减少50.50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)三公经费分项支出情况

公务车运行维护费10.20万元,较上年支出数减少9.33万元,减少47.77%,主要用于机要文件交换、市内因公出行、村社区各类业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费2.66万元,较上年支出数减少3.77万元,减少58.63%,主要用于接待接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。

(三)三公经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待118批次590人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费45.00元,车均维护费3.40万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出117.56万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少17.49万元,减少12.95%,主要原因是今年会议费较上年减少。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.39万元,减少100.00%,主要原因是未有大型会议召开。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.19万元,较上年决算数增加0.19万元,增长2.71%,主要原因是机构改革人员变动,培训略有增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,382.28万元,其中:政府采购工程支出1,382.28万元。主要用于各类项目采购。 

五、预算绩效管理情况说明

本单位未对项目开展绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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