重庆市长寿区菩提街道办事处(本级)2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算,管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
1.党政办公室:统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
2.党建工作办公室:统筹负责基层党建、群团等职责。
3.经济发展办公室:统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。
4.民政和社区事务办公室:统筹负责民政、教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
5.平安建设办公室:统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6.规划建设管理环保办公室:统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
7.财政办公室:统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
8.应急管理办公室:统筹负责安全生产综合监管、应急管理、交通建设等职责;承担消防管理工作任务。
9.街道人大办公室:承办街道人大工作委员会决定事项实施的督促、检查;承办街道人大工作委员会的各项会议;做好本辖区内的区人大代表联系,以及区人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等履职服务保障;协助做好区人大代表议案、建议督办等工作。
10.综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数4008.1万元,其中:一般公共预算拨款4008.1万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1061.97万元,主要是一般公共预算拨款增加1061.97万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数4008.1万元,其中:一般公共服务支出1338.89万元,教育支出31.83万元,社会保障和就业支出155.65万元,卫生健康支出61.66万元,城乡社区支出10万元,农林水支出2334.18万元,住房保障支出75.89万元。支出较去年增加1061.97万元,主要是基本支出增加51.34万元,项目支出增加1010.63万元。
三、 部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入4008.1万元,一般公共预算财政拨款支出4008.1万元,比2023年增加1061.97万元。其中:基本支出1611.72万元,比2023年增加51.34万元,主要原因是一般公共服务支出等增加,主要用于保障机关运行,在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2396.38万元,比2023年增加1010.63万元,主要原因是强化基层治理需要,网格员经费、社区居民小组组长增加等,主要用于基层治理等重点工作。
2024年政府性基金预算收入0万元, 菩提街道办事处(本级)2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算4万元,比2023年减少3 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是我单位一般无因公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2023年减少1万元,主要原因是我单位一般无公务接待费;公务用车运行维护费4万元,比2023年减少2万元,主要原因是厉行节约;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是我单位2024年无公务用车购置安排。
五、 其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 1320.39万元,比上年减少224.26万元,主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我街道办(本级)2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2396.38万元。其中:一般项目10个,涉及资金2396.38万元;重点专项0个,涉及资金0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆3辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。
六、转业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:王霞 联系方式:023-81881943
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