[ 索引号 ] | 11500221009304617A/2025-00005 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区龙河镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市长寿区龙河镇产业发展服务中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
负责本辖区产业发展规划编制和实施、产业培育、产业项目储备、产业结构调整、产业招商和产业化经营。壮大新型农村集体经济、农村人居环境整治,负责农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广,服务保障、项目建设、脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等工作。
(二)单位构成。
产业发展服务中心:主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广,服务保障、项目建设、脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数814.63万元,其中:一般公共预算拨款814.63 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元。收入较去年增加 814.63万元,主要是本年度政府机构改革,本部门为新增部门。
(二)支出预算:2025年年初预算数 814.63万元,其中:一般公共服务支出0 万元,教育支出2.54 万元,社会保障和就业支出 115.58万元,卫生健康支出23.65 万元,农林水支出651.26 万,住房保障支出21.59万元。支出较去年增加 814.63万元,主要是本年度政府机构改革,本部门为新增部门。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入 814.63 万元,一般公共预算财政拨款支出 814.63万元,比2024年增加814.63 万元。其中:基本支出 522.63 万元,比2024年增加522.63 万元,主要原因是本年度政府机构改革,本部门为新增部门。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 292 万元,比2024年增加292 万元,主要原因是本年度政府机构改革,本部门为新增部门。
重庆市长寿区龙河镇产业发展服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算 0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款292万元。其中:一般项目2个,涉及资金292万元。
3、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆 5辆,其中特种专业技术用车5 辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:曾召容 联系方式:023-40851109