[ 索引号 ] | 115002210093045024/2023-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 长寿区邻封镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 发布日期 ] | 2023-03-03 |
重庆市长寿区邻封镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街镇工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施,负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理;2.指导、搞好辖区内村居的工作,支持、帮助村居加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求;3.抓好社区文化建设,开展文明单位建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动;4.负责辖区的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益;5.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作;6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;7.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、信访、服务等工作,维护居民的合法权益,社会治安综合治理,搞好辖区内社会管理综合治理工作;8.负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫环境保护工作;9.负责本辖区的综合执法工作,农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权,维护辖区的良好秩序;10.负责研究辖区经济发展的规划,道路交通建设、违法建筑整治等,协助有关部门抓好安全生产工作;11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查等工作;12.负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作;13.承办上级交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市长寿区邻封镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设机构7个,分别是邻封镇农业服务中心、邻封镇劳动就业和社会保障服务所、邻封镇文化服务中心、邻封镇退役军人服务站、邻封镇综合执法大队、邻封镇旅游服务中心和邻封镇建设环保服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数2610.88万元,其中:一般公共预算拨款2610.88万元。收入较去年减少840.53万元,主要是财政经费拨款减少840.53万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数2610.88万元,其中:一般公共服务支出766.3万元,教育支出8.97万元,社会保障和就业支出409.08万元,卫生健康支出93.74万元,节能环保支出23.46万元,城乡社区支出8万元,农林水支出1186.63万元,金融支出1万元,住房保障支出98.64万元。支出较去年减少840.53万元,主要是基本支出增加95.73万元,项目支出减少936.26万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2610.88万元,一般公共预算财政拨款支出2610.88万元,比2022年减少840.53万元。其中:基本支出1805.21万元,比2022年增加95.73万元,主要原因是单位人员增减变化以及晋职晋升,主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出805.67万元,比2022年减少936.26万元,主要原因是2023年民政项目及优抚项目款由区对应部门支付,主要用于我镇农林水项目建设开展,提升人居环境质量等重点工作。
重庆市长寿区邻封镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算19.41万元,比2022年减少0.09万元。其中:公务接待费5.96万元,比2022年减少0.04万元,主要原因是根据单位实际情况适当调整公务接待预算;公务用车运行维护费13.45万元,比2022年减少0.05万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,树立过“紧日子”的思想,严格落实公车管理使用规定,减少不必要开支。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费288.74万元,比上年减少53.13万元,主要原因为财政拨款运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本年度无政府采购预算额度。
3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款805.67万元。其中:一般项目14个,涉及资金805.67万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:王老师 联系方式:023-40330643