[ 索引号 ] | 009303761/2019-00375 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2019-01-30 | [ 发布日期 ] | 2019-01-31 |
重庆市长寿区政务服务管理办公室2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。重庆市长寿区政务服务管理办公室为区政府工作部门,部门现行的职能职责:1.负责行政服务中心的具体管理工作和日常事务;2.负责制定和实施中心各项规章制度;3.负责办公室工作人员和窗口工作人员的管理和考核,对考核结果进行通报、奖励;4.清理、核定各部门(单位)的行政审批、许可、服务项目并进行管理;5.负责重大行政审批项目的衔接、协调及并联式审批工作的落实;6.反馈审批、许可、服务项目办理过程中的重大情况,完善各项制度;7.负责对办理审批、许可、服务项目进行督查,组织审批、许可、服务项目集中办理,最大限度地提高执政能力、办事效率;8.负责对街镇及部门设立的“分厅”实施监督协调管理;9.负责审核、审批、许可、服务项目的调整和变更等事项,并提交管委会审定;10.负责协助纪检监察部门处理办件中工作人员的违规违纪及群众投诉;11.负责处理对外联系、公务、文电、档案、财务、后勤工作,负责管委会办公室党政工青妇等的建设和管理工作;12.召集各窗口部门参加联席会议,对窗口工作人员的工作表现进行评议通报;13.承办区政府和上级交办的其他事项。
区委、区政府关于印发《重庆市长寿区机构改革实施意见》的通知,将相关部门承担的行政审批制度改革等政府职能转变、政务服务平台管理等职责整合,组建区政务服务管理办公室,作为区政府工作部门。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。
(二)单位构成。机构设置情况:目前内设综合科、信息督查科、基层指导科、行政审批改革科。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入781.83万元,一般公共预算财政拨款支出781.83万元,比2018年增加167.64万元。其中:基本支出304.83万元,比2018年增加82.86万元,主要原因是有新调入人员等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和住房公积金等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出477万元,比2018年增加84.78万元,主要原因是行政审批改革任务加重等,主要用于实体大厅和网上办事大厅建设以及三级服务体系建设等重点工作。
区政务服务管理办2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算7.5万元,比2018年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少0万元;公务接待费3万元,比2018年减少0万元;公务用车运行维护费4.5万元,比2018年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2018年减少0万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费62.97万元,比上年增加28.72万元,主要原因为公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。我单位政府采购预总额135万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算25万元、政府采购服务预算105万元。
(三)绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款477万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2018年12月,我单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、预算公开联系方式。
黄英哲,电话:023-40404929