重庆市长寿区区应急管理局

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[ 索引号 ] 11500221MB1806137Y/2025-00018 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 长寿区应急局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 发布日期 ] 2025-01-24

重庆市长寿区抢险救援中心 2025年部门预算情况说明

日期:2025-01-24

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责救援队伍和专家队伍的常态管理。

2.承担应急救援现场处置指挥官职能,提供技术保障、

制订处置方案、调度使用人财物、决定进退路线、提出相关需求等现场救援处置的组织指挥。

3. 负责救援队伍和物资装备的组织集结工作。

4.执行非常状态的救援攻坚任务。

5.完成上级交办的其他工作。

(二)单位构

应急管理局设下列内设机构:办公室(规划财务科)危险化学品安全监督管理科(行政审批科)安全生产综合协调科工贸安全监督管理科宣传教育科,综合减灾科,政策法规科,救援协调科(科技及信息化科)救灾和物资保障科9个科室;下设重庆市长寿区应急管理综合行政执法支队,重庆市长寿区防汛抗旱协调中心,重庆市长寿区安全生产应急救援指挥中心,重庆市长寿区地震地质灾害应急协调中心,重庆市长寿区抢险救援中心,重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心(按原管理模式由气象局统一管理)6个二级单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数242.78万元,其中:一般公共预算拨款242.78万元。收入较去年增加152.24万元,主要是基本支出经费拨款增加21.24万元项目经费拨款增加131万元

(二)支出预算:2025年年初预算数242.78万元,其中:教育支出0.48万元,社会保障和就业支出11.83万元,卫生健康支出4.01万元,住房保障支出3.86万元灾害防治及应急管理支出222.6万元。支出较去年增加152.24万元,主要是基本支出增加21.24万元,项目支出增加131万元

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入242.78万元,一般公共预算财政拨款支出242.78万元,比2024增加152.24万元。其中:基本支出98.78万元,比2024年增加21.24万元,主要原因是单位人员增加,人员经费、公用经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出144万元,比2024年增加131万元,主要原因是项目调整,预算增加,主要用于全区劝导站运行经费

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2025“三公”经费预算0万元与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我局2025年项目支出实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款144万元其中:重点专项1个,涉及资金144万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:田港庆联系方式:023-40246188

附件下载:

预算公开表.pdf

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