[ 索引号 ] | 11500221MB1806137Y/2025-00017 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区应急局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市长寿区应急管理综合行政执法支队 2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 承担全区应急管理综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法,参与异地执法。
2. 依法开展安全生产、自然灾害防治等方面的执法和监督检查。承担应急管理执法事项和违法案件的依法调查处理,依法组织安全生产事故调查。
3. 承担对镇街(园区)应急管理综合行政执法的监督和指导。
4. 承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。
5. 承担应急管理综合行政处罚数据收集、统计、上报等工作,以及应急管理综合行政执法的信息化建设工作。
6. 承担应急管理综合行政执法的法制审查、行政复议、行政诉讼工作。
7. 完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成
区应急管理局设下列内设机构:办公室(规划财务科),危险化学品安全监督管理科(行政审批科),安全生产综合协调科,工贸安全监督管理科,宣传教育科,综合减灾科,政策法规科,救援协调科(科技及信息化科),救灾和物资保障科9个科室;下设重庆市长寿区应急管理综合行政执法支队,重庆市长寿区防汛抗旱协调中心,重庆市长寿区安全生产应急救援指挥中心,重庆市长寿区地震地质灾害应急协调中心,重庆市长寿区抢险救援中心,重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心(按原管理模式由气象局统一管理)6个二级单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数370.57万元,其中:一般公共预算拨款370.57万元。收入较去年增加46.26万元,主要是项目经费拨款增加54万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数 370.57万元,其中教育支出1.39万元,社会保障和就业支出38.63万元,卫生健康支出16.04万元,住房保障支出20.39万元,灾害防治及应急管理支出294.12万元。支出较去年增加46.26万元,主要是项目支出增加54万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入370.57万元,一般公共预算财政拨款支出370.57万元,比2024年增加54万元。其中:基本支出310.57万元,比2024年减少7.74万元,主要原因是单位人员减少,人员经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出60万元,比2024年增加54万元,主要原因是项目调整,项目经费增加,主要用于煤矿矿井水处理工作。
我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算16万元,与上年持平。其中:公务用车运行维护费16万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费58.35万元,比上年减少3.6万元,主要原因是单位人员减少,日常运行经费减少。
(二)政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2025年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。重点专项1个,涉及资金60万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,我单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:田港庆 联系方式:023-40246188
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