[ 索引号 ] | 11500221MB1806137Y/2025-00016 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区应急局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市长寿区防汛抗旱协调中心 2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.承担本行政区域内防汛抗旱的组织、协调、监督、指挥等日常工作和防汛抗旱指挥部的日常工作。
2. 负责组织编制并实施防汛抗旱应急预案,行使区管水库汛期调度计划和防洪抢险应急预案的审批事务。
3. 按照防汛抗旱指挥部的指示,统一调控和调度全区水利、水电设施的水量,并对山洪灾害防御工作进行督促检查和指导。
4. 负责组织调配全区防汛抗旱抢险队伍,组织、管理和调度防汛抗旱物资,安排防汛抗旱经费,督促指导水毁工程修复、抗旱应急水源工程和应急度汛项目建设工作。
5. 负责指导、督促各街镇、区级部门(单位)开展防汛抗旱工作。
6. 完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成
区应急管理局设下列内设机构:办公室(规划财务科),危险化学品安全监督管理科(行政审批科),安全生产综合协调科,工贸安全监督管理科,宣传教育科,综合减灾科,政策法规科,救援协调科(科技及信息化科),救灾和物资保障科9个科室;下设重庆市长寿区应急管理综合行政执法支队,重庆市长寿区防汛抗旱协调中心,重庆市长寿区安全生产应急救援指挥中心,重庆市长寿区地震地质灾害应急协调中心,重庆市长寿区抢险救援中心,重庆市长寿区突发事件预警信息发布中心(按原管理模式由气象局统一管理)6个二级单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数169.34万元,其中:一般公共预算拨款169.34万元。收入较去年减少60.71万元,主要是因项目调整,预算减少62万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数169.34万元,其中:教育支出0.68万元,社会保障和就业支出18.77万元,卫生健康支出7.87万元,住房保障支出9.91万元,灾害防治及应急管理支出132.1万元。支出较去年减少60.71万元,主要是基本支出增加1.29万元,项目支出减少62万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入169.34万元,一般公共预算财政拨款支出169.34万元,比2024年减少60.71万元。其中:基本支出159.34万元,比2024年增加1.29万元,主要原因是单位人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出10万元,比2024年减少62万元,主要是因项目调整,预算减少62万元。
我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费22.88万元,比上年减少3.64万元,主要是因单位人员减少,日常运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。我单位2025年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我局2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。其中:一般项目1个,涉及资金10万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,我单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:田港庆 联系方式:023-40246188
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