[ 索引号 ] | 11500221MB1989594Q/2025-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市长寿区图书馆2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.收藏流通开发利用文献,促进社会经济文化发展;
2.承担文献收集、保存、流通、开发、利用工作;
3.负责全区古籍保护及业务指导工作;
4. 负责全区全民阅读活动开展工作.
(二)单位构成。
重庆市长寿区图书馆(二级单位)由6个职能部室组成,即:办公室、阅览部、读者服务部、采编部、地方文献部、共享工程部。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数614.69万元,其中:一般公共预算拨款614.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加16.5万元,主要是人员社保经费拨款增加16.5 万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数 万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出2.74万元,文化旅游体育与传媒支出479.81万元,社会保障和就业支出86.99万元,卫生健康支出23.25万元,住房保障支出21.9万元。支出较去年增加16.5万元,主要是基本支出增加22.68万元,项目支出增加6.18万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入614.69万元,一般公共预算财政拨款支出614.69万元,比2024年增加16.5万元。其中:基本支出520.59万元,比2024年增加22.68万元,主要原因是人员社保费用的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出94.1万元,比2024年或减少6.18万元,主要原因是缩减图书馆各项目的支出,主要用于图书馆免费及活动等重点工作。
重庆市长寿区图书馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.1万元,比2024年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,和2024持平;公务接待费0.1万元,比2024年减少0.1万元,主要原因是压缩不必要的公务接待费用;公务用车运行维护费4万元,和2024持平;公务用车购置费0万元,和2024持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购预算1万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款94.1万元。其中:一般项目5个,涉及资金94.1万元;重点专项0个,涉及资金0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:陈余 联系方式: 023-81881885