[ 索引号 ] | 11500221MB1989594Q/2025-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 广播、电影、电视 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市长寿区广播电视监测中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.承担有线广播电视监测、无线广播电视监测、广播电视节目卫星传输技术质量与覆盖效果监测。
2.承担广播电视频段监测、无线电频谱监测。
3.承担广播电视安全播出调度。
4.承担网络广播电视、视听节目等网上传播监测。
5.建立传播监管数据库,整理、汇总、分析监听监看记录,提出处理建议。
6.完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成。区广播电视监测中心为区文化旅游委管理的公益一类事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数146.18万元,其中:一般公共预算拨款146.18万元。政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少5.62万元,主要是根据过紧日子要求缩减资金。
(二)支出预算:2025年年初预算数146.18万元,其中:教育支出0.55万元,文化旅游体育与传媒支出123.43万元,社会保障和就业支出13.33万元,卫生健康支出4.47万元,住房保障支出4.4万元。支出较去年减少5.62万元,主要是根据过紧日子要求缩减资金。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入146.18万元,一般公共预算财政拨款支出146.18万元,比2024年减少5.62万元。其中:基本支出116.18万元,比2024年减少5.62万元,主要原因是根据过紧日子要求缩减资金,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出30万元,比2024年增加30万元,主要原因是新增区广播电视监测中心预算。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4万元,比2024年增加4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费4万元,比2024年增加4万元,主要原因是2025年将广播电视监测中心所属编制的公车预算从文旅委转至广播电视监测中心申报;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。其中:一般项目1个,涉及资金30万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属预算单位共有车辆0辆,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:陈寒宇 联系方式:023-40667215