[ 索引号 ] | 11500221MB1989594Q/2024-00010 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 旅游、服务业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 发布日期 ] | 2024-01-25 |
重庆市长寿区旅游发展中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、承担全区旅游发展总体规划、行业规划、专项规划的实施工作。
2、承担全区旅游项目策划、申报、招商、综合服务等事务性工作。
3、承担全区旅游公共服务设施建设管理的事务性工作。
4、承担全区旅游项目建设管理、产业统计、考核等事务性工作。
5、承担全区景区、度假区的提档升级和等级创建的事务性工作。
6、承担指导全区旅游商品开发的事务性工作。
7、承担旅游经济运行监测体系建设、推进旅游行业信息化建设。
8、承担全区旅游景区、度假区和旅游项目安全日常监管的事务性工作。
9、组织全区旅游景区、度假区和旅游项目安全日常监管的事务性工作。
10、完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市长寿区旅游发展中心(二级单位)由4个科室组成,即综合科、发展科、服务科、招商科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数210.2万元,其中:一般公共预算拨款210.2万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少2.37万元,主要原因是2024年我中心公用经费减少。
(二)支出预算:2024年年初预算数210.2万元,其中:教育支出1.12万元,文化旅游体育与传媒支出170.9万元,社会保障和就业支出20.38万元,卫生健康支出8.88万元,住房保障支出8.93万元。支出较去年减少237万元,主要原因是2024年我中心减少公用经费。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入210.2万元,一般公共预算财政拨款支出210.2万元,比2023年减少2.37万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;其中:基本支出210.2万元,比2023年减少2.37万元,主要原因是2024年我中心减少公用经费。项目支出0万元,和2023持平。
重庆市长寿区旅游发展中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算4.2万元,比2023年减少0.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,和2023持平;公务接待费0.2万元,比2023减少0.3万元;公务用车运行维护费4万元,比2023年减少0.5万元;公务用车购置费0万元,和2023持平.
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。其中:一般项目0个,涉及资金0万元;重点专项0个,涉及资金0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:陈红 联系方式:023-40661790
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