[ 索引号 ] | 11500221MB1982018X/2024-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区退役军人事务局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 发布日期 ] | 2024-01-25 |
重庆市长寿区退役军人服务中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交,推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织,配合组织部门做好教育管理。
2.协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。
3.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。
4.协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。
5.负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。
6.做好退役军人个性化服务工作,完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成。
本单位是退役军人事务局下设的服务中心办公室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数500.11万元,其中: 一般公共预算财政拨款收入500.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加500.11万元,主要原因是2024年服务中心从退役军人事务局本级机关规范拆分出来。
(二)支出预算:2024年年初预算数500.11万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0.68万元,社会保障和就业支出488.52万元,卫生健康支出5.48万元,住房保障支出5.43万元。支出较去年增加500.11万元,主要原因是2024年服务中心从退役军人事务局本级机关规范拆分出来。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入500.11万元,一般公共预算财政拨款支出500.11万元,比2023年增加500.11万元。其中:基本支出136.93万元,比2023年增加136.93万元,主要原因是2024年服务中心从退役军人事务局本级机关规范拆分出来;项目支出363.18万元,比2023年增加363.18万元,主要原因是一2024年服务中心从退役军人事务局本级机关规范拆分出来,主要是退役军人服务中心(站)建设经费。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位2024年“三公”经费预算0.7万元,比2023年新增0.7万元,原因是2024年单位从本级规范拆分出来。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,本单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款363.18万元。其中:重点专项1个,涉及资金363.18万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:余佳潞 联系方式:023-40777993