重庆市长寿区区水利局

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[ 索引号 ] 11500221MB1567922R/2025-00023 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区水利局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 发布日期 ] 2025-01-26

重庆市长寿区水务投资建设服务中心2025年部门预算情况说明

日期:2025-01-26

重庆市长寿区水务投资建设服务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责授权范围内水利项目的规划、融资、投资、建议及前期工作。

2.负责区直管已成小型水利工程安全运行管理工作,对街镇污水处理厂及其他已成小型水利工程安全运行进行业务指导。

3.负责相关国有资产的经营和管理工作。

4.负责相关项目的聚商选资和企业服务工作。

5.完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)单位构成。

重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心是区水利局管理的公益一类事业单位,机构规格正处级。

内设机构:综合科、规划发展科、工程建设科、运行维护科、晏家片区水库管理所、长寿湖片区水库管理所、八颗片区水库管理所、葛兰片区水库管理所、双龙片区水库管理所、云台片区水库管理所、云集片区水库管理所、新市片区水库管理所。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数5193.30万元,其中:一般公共预算拨款5193.30万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加3297.19万元,主要是重庆市长寿区中小河流治理项目经费拨款增加3141万元长寿区2025年农田灌溉水有效性利用系数测算分析工作拨款7万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数5193.30万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出 9.66万元,社会保障和就业支出400.10万元,卫生健康支出89.98万元,住房保障支出79.02万元农林水支出4614.54万元。支出较去年增加3297.19万元,主要是基本支出增加149.19万元,项目支出增加 3148万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5193.30万元,一般公共预算财政拨款支出5193.30万元,比2024年增加3297.19万元。其中:基本支出2045.30万元,比2024年增加149.19万元,主要原因是单位工资变动及养老保险、职业年金基数调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3148万元,比2024年增加3148万元,主要原因是增加主要是重庆市长寿区中小河流治理项目经费拨款增加3141万元长寿区2025年农田灌溉水有效性利用系数测算分析工作拨款7万元等,主要用于长寿区中小河流治理、提升农业灌溉效率等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0元,比2023持平,本单位2023年无政府性基金预算安排。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算4万元,比2024持平。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024持平;公务接待费0万元,比2024持平;公务用车运行维护费4万元,比2024年持;公务用车购置费0万元,比2024持平

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我中心2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3148万元。其中:一般性项目2个,涉及资金3148万元

4、国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人: 俞浩 联系方式:023-40246270  

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