[ 索引号 ] | 11500221009303753G/2025-00053 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区教委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市长寿区学生资助管理中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.负责全区学前、义教、高中、中职困难学生的资助管理工作。
2.负责大学生生源地信用助学贷款业务办理和本息回收等工作。
3.负责管理本单位的国有资产。
(二)单位构成。
重庆市长寿区学生资助管理中心为重庆市长寿区教育委员会所属二级预算单位,单位类型为公益一类事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1676.10万元,其中:一般公共预算拨款1676.10万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加682.3万元,一是基本支出增加26.3万元,因为在职人员增加;二是项目支出增加656万元,主要原因是根据财政要求,义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助、非寄宿生生活补助、高中国家助学金、中职国家助学金等资助项目全部纳入我中心预算。
(二)支出预算:2025年年初预算数1676.1万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出1652.56万元,社会保障和就业支出13.9万元,卫生健康支出4.74万元,住房保障支出4.91万元。支出较去年增加682.3万元,主要是基本支出增加26.3万元,项目支出增加656万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1676.10万元,一般公共预算财政拨款支出1676.10万元,比2024年增加682.3万元。其中:基本支出105.04万元,比2024年增加26.3万元,主要原因是在职人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等;项目支出1571.07万元,比2024年增加656万元,主要原因是根据财政要求,义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助、非寄宿生生活补助、高中国家助学金、中职国家助学金等资助项目全部纳入我中心预算。
我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1571.07万元。其中:一般项目11个,涉及资金1495.56万元;重点专项1个,涉及资金75.51万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,我单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:胡德超 联系方式:023-40889756