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重庆市长寿区教育委员会(本级)2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策,拟订教育事业发展规划,指导全区教育工作。

2.负责全区教师队伍建设;会同相关部门管理教育系统机构编制、人事人才和培训工作;负责离退休教师管理工作。

3.负责全区教育体制改革,负责学校的布局结构调整;负责教育基本信息统计工作。

4.负责本部门教育经费的统筹管理;参与教育经费的审计监督;负责教育经费的安排和预决算;负责教育援助的管理;管理招生经费收支。

5.负责本系统国有资产的宏观管理;指导学校建设、教育装备、学校后勤改革工作。

6.归口负责全区学历教育和学籍管理;协助上级教育主管部门发放有关学历证书和培训证书。

7.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责全面实施素质教育;指导学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作。

8.管理、指导本系统的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.负责本系统的对外交流工作;指导本系统的学会、协会工作;负责全区的语言文字管理工作;指导普通话培训测试工作。

10.指导职业教育的发展与改革,指导职业院校提高办学水平和质量。

11.管理、协调民办教育,组织实施民办教育政策措施,规范办学秩序;负责全区文化教育机构的统筹规划和管理。

12.负责普通高校、成人高校、中职学校在长寿的招生考试和高等教育在长寿的自学考试工作;负责中小学教师资格考试组织工作。

13.负责本系统安全工作的指导和监督。

14.负责本系统的行政审批工作。

15.承担全区教育督导工作;负责全市基础教育发展水平、质量监测工作,承担对街镇的教育考核工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

本单位由区教委机关和3个下属事业单位组成。

区教委机关内设11个科室,即:办公室、组织干部科、人事科、基建计划财务科、基础教育科(体卫艺科)、综合教育科、招生自考科、安全稳定科、监察内审科、行政审批科、区政府教育督导室。

3个下属事业单位分别为:教育考试中心、教育行政执法支队、校舍建设与安全管理中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数31826.91万元,其中:一般公共预算拨款15551.85万元,政府性基金预算拨款16275.06万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收0.00元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加15211.38万元,主要是政府性基金预算经费拨款增加16275.06万元,一般公共预算拨款较去年减少1063.68万元

(二)支出预算:2022年年初预算数31826.91万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,教育支出15263.39万元,社会保障和就业支出202.73万元,卫生健康支出47.41万元,城乡社区支出16221.06万元,住房保障支出38.32万元,其他支出54.00万元。支出较去年增加15211.38万元,主要是基本支出增加132.04万元,项目支出增加15079.35万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入15551.85万元,一般公共预算财政拨款支出15551.85万元,比2021年减少1063.68万元。其中基本支出1041.54万元,比2021年增加132.05万元,主要原因是3个下属事业单位新增工作人员等,主要用于保障区教委机关和3个下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出14510.32万元,比2021年减少1195.71万元,主要原因是智慧教育云平台建设经费较2021年减少,主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升、扩大学前教育资源、保障校园安全稳定等重点工作。

2022年政府性基金预算收入16275.06万元政府性基金预算支出16275.06万元2021年增加16275.06万元,主要原因是新增重庆职工会计专科学校2022年迁建项目建设补贴资金16,221.06万元、乡村学校少年宫经费54.00万元,主要用于重庆职工会计专科学校2022年迁建项目建设补贴资金项目和乡村学校少年宫专项运转补助项目。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14.00万元,比2021年减少0.08万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,2021年持平;公务接待费5.00万元,比2021年减少0.08万元,主要原因是严格执行中央八项规定的要求,本着厉行节约,过紧日子的原则,严格控制公务接待费的预算;公务用车运行维护9.00万元,2021年持平公务用车购置费0.00万元,2021年持平

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费216.12万元,比上年增加27.00万元,主要原因为3个下属事业单位新增工作人员主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1956.32万元:政府采购货物预算1711.60万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算44.72万元;其中一般共预算拨款政府采购1956.32万元:政府采购货物预算1711.60万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算44.72万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我委2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款12465.82万元。其中:一般性项目32个,涉及资金7547.82万元;重点专项4个,涉及资金4918.00万元。涉及政府性基金预算当年财政拨款16249.06万元,其中:一般性项目2,涉及资金16,249.06万元;重点专项0个,涉及资金0.00万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4.国有资产占有使用情况。截至202112月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:王婧  联系方式023-40254187

附件下载:

附件一 区教委(本级)部门预算公开表.pdf
附件二 区教委(本级)2022年项目支出绩效目标公开表.pdf

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