[ 索引号 ] | 11500221009303972T/2024-00006 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区交通运输委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 发布日期 ] | 2024-01-25 |
重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心2024年部门预算情况说明
重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
部门现行的职能职责:为交通运行与应急调度提供服务。负责交通监测、应急调度的平台建设、管理、运用;负责交通信息化建设、维护;负责提供交通信息咨询等服务,发布各类交通信息。
(二)单位构成。
重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心隶属交通局,编制数7名均在局机关上班,内设机构只有监测调度室、信息管理室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数233.05万元,其中:一般公共预算拨款233.05万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元……。收入较去年增加9.19万元,主要是基本支出增加8.86万元,项目收入增加0.33万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数233.05万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0.85万元,社会保障和就业支出13.56万元,卫生健康支出6.77万元,住房保障支出6.63万元,交通运输支出205.08万元。支出较去年增加9.19万元,主要是基本支出增加8.86万元,项目收入增加0.33万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入233.05万元,一般公共预算财政拨款支出233.05万元,比2023年增加9.19万元。其中:基本支出153.72万元,比2023年增加8.86万元,主要原因是基本支出中办公费等增加,主要用于保障正常运转的各项商品服务支出;项目支出79.33万元,比2023年增加0.33万元,主要原因是2024年要支付质保期到期后的软、硬件运维费。
重庆市长寿区交调中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,原因是交调中心隶属于交通局,单位人员均在局机关办公,无会议费、接待费、公务用车运行维护费等。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我局(委、办)2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款79.33万元。其中:一般性项目0个,涉及资金0万元;重点专项1个,涉及资金79.33万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:袁利 联系方式:(电话:023-40258399)