| [ 索引号 ] | 115002210093037103/2026-00002 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区发展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 发布日期 ] | 2026-01-23 |
重庆市长寿区发展和改革委员会(本级) 2026年部门预算情况说明
重庆市长寿区发展和改革委员会(本级)
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
(1)负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;
(2)负责国民经济和社会发展运行态势的监测、分析和调度;
(3)负责国民经济与社会发展的重大政策研究衔接;
(4)负责推进经济结构战略性调整优化;
(5)负责全社会固定资产投资调控,规划重大建设项目和生产力布局,统筹协调推进重大项目建设的责任;
(6)负责贯彻落实国家和市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规则,会同有关部门建立相关监督管理制度并对执行情况实施监督检查,统筹指导协调全区公共资源交易活动,指导协调政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿山权出让等公共资源交易活动的监督管理,对区级审批、核准依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法,受理投诉、依法查处违法违规行为;
(7)负责指导推进和综合协调综合经济体制改革、供给侧结构性改革、投融资改革、统筹城乡综合配套改革调度等改革工作的责任;
(8)负责研究对内对外开放的重大问题等工作;
(9)研究能源发展的重大战略问题,拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施;
(10)负责重要商品总量平衡和宏观调控的责任;
(11)负责全区价格总水平的调控和综合平衡;
(12)负责推进可持续发展战略职责;
(13)负责粮食市场、储备粮管理等工作;
(14)负责牵头开展全区社会信用体系建设工作;
(15)负责油气长输管道安全监管工作;
(16)负责区政府设在我委的区深入推动长江经济带发展加快驾驶山清水秀美丽之地建设领导小组办公室、区创新驱动发展领导小组办公室、区公务用车制度改革领导小组办公室、社会信用体系联席会议办公室、区推动长江经济带发展领导小组办公室、区产业转型升级领导小组办公室、区电网建设指挥部办公室、区行政审批告知承诺制办公室、区沿江老工业区搬迁改造工作领导小组办公室、区保障和改善民生行动计划联席会议办公室、区油气长输管道安全隐患整改工作领导小组办公室共11个临时机构承担的相关事务工作;
(17)负责牵头国务院大督查、中央政策措施落实和审计问题整改统筹等相关工作;
(18)负责牵头全区民生实事统筹、协调等相关工作。
(二)单位构成。
重庆市长寿区发展和改革委员会是重庆市长寿区人民政府工作部门,为正处级。目前,区发展改革委机关内设办公室、综合经济科、固定资产投资科、重点项目科、公共资源交易监督管理科、农村经济发展科、粮油管理科、体制改革发展科、能源科、行政审批科、成本调查与收费管理科、社会事业与信用建设科、资环科、评估督导科、行政执法检查科、国防动员科共16个科室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数2249.97万元,其中:一般公共预算拨款2249.97万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加240.43万元,主要是粮油储备项目经费拨款增加273万元,减少了人防项目经费250万元等。
(二)支出预算:2026年年初预算数2249.97万元,其中:一般公共服务支出1448.47万元,教育支出3.02万元,社会保障和就业支出128.65万元,卫生健康支出36.31万元,住房保障支出45.32万元。支出较去年增加242.43万元,主要是基本支出减少15.08万元,项目支出增加257.51万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2249.97万元,一般公共预算财政拨款支出2249.97万元,比2025年增加240.43万元。其中:基本支出714.9万元,比2025年减少15.08万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1535.07万元,比2025年增加257.51万元,主要原因是粮食收购保障经费增加了273万元,开展产业发展服务企业专项和政府投资类项目可行性研究和设计概算第三方评审经费增加了58万元,主要用于开展区级低空经济发展规划思路研究编制工作,开展可行性研究报告评审费用,按照《长寿区2025年质量不合格粮食收购处置方案》收购质量不合格粮食等重点工作。
重庆市长寿区发展和改革委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算12万元,比2025年减少6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年无增减;公务接待费0万元,比2025年减少6万元,主要原因是我委严格控制“三公”经费,减少不必要的公务接待费支出;公务用车运行维护费12万元,比2025年增加0万元,主要原因是公务用车数量未发生变化;公务用车购置费0万元,与2025年减少0万元;主要原因是2026年未安排购置公务车的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费112.29万元,比上年减少3.39万元,主要原因为2026年人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额229.4万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算229.4万元;其中一般公共预算拨款政府采购229.4万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我委2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1535.07万元。其中:一般项目11个,涉及资金474万元;重点专项8个,涉及资金1063.07万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:王与丹 联系方式: 023-40245142



