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[ 索引号 ] 11500221009303999J/2025-00039 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-29 [ 发布日期 ] 2025-09-29

关于重庆市长寿区2024年决算的报告

日期:2025-09-29


2024在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,区政府坚决贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署,牢牢把握稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向,加强财政资源统筹,优化支出重点和结构,落实常态化过紧日子”,兜牢兜实三保”等重点领域保障持续改善民生,扎实推进财政改革各项工作,奋力推动全区经济社会高质量发展

一、全区收支决算情况

(一)一般公共预算。2024年全区一般公共预算收入完成521,846万元,为调整预算的100.5%增长2%,加上上级补助收入、地方政府债务收入、区域间转移性收入上年结转、调入资金、调入预算稳定调节基金等666,792万元后,收入总计 1,188,638万元。全区一般公共预算支出完成928,391万元,增长2.6%,加上上解市级支出、地方政府债务还本支出、结转下年、安排预算稳定调节基金260,247万元后,支出总计1,188,638万元。全区实现收支平衡。

与区十九届人大次会议审议的2024年执行数(下同)相比,全区一般公共预算收支决算数总计分别增加400万元。收入方面,主要是人代会后新增区域间转移性收入400万元。支出方面,地方政府债务还本支出增加18万元,安排预算稳定调节基金减少18万元,结转下年增加400万元,主要是人代会后与市级对账发现,外债汇率波动导致地方政府债务还本支出增加18万元,相应调减安排预算稳定调节基金,同时区域间转移性收入增加相应增加结转下年资金

12024年全区一般公共预算收支平衡表

           单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

1,188,238

1,188,638

总计

1,188,238

1,188,638

(一)一般公共预算收入

521,846

521,846

(一)一般公共预算支出

928,391

928,391

(二)上级补助收入

318,144

318,144

(二)上解市级支出

64,568

64,568

(三)地方政府债务收入

92,405

92,405

(三)地方政府债务还本支出

93,690

93,708

(四)区域间转移性收入

0

400

(四)结转下年

93,261

93,661

)上年结转

110,910

110,910

(五)安排预算稳定调节基金

8,328

8,310

(六)调入资金

130,000

130,000




)调入预算稳定调节基金

14,933

14,933




(二)政府性基金预算。2024年全区政府性基金预算收入完成422,125万元,为调整预算的100.5%增长40.8%,加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转收入等543,367万元后,收入总计965,492万元。全区政府性基金预算支出完成 472,908万元下降11.3%,加上上解市级支出、地方政府债务还本支出、调出资金和结转下年等492,584万元后,支出总计965,492万元。全区实现收支平衡。

2024年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。

22024年全区政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

965,492

965,492

总计

965,492

965,492

(一)政府性基金预算收入

422,125

422,125

(一)政府性基金预算支出

472,908

472,908

(二)上级补助收入

119,612

119,612

(二)上解市级支出

20,204

20,204

(三)地方政府债务收入

391,600

391,600

(三)地方政府债务还本支出

234,200

234,200

(四)上年结转

32,155

32,155

(四)调出资金

130,000

130,000




(五)结转下年

108,180

108,180

(三)国有资本经营预算。2024年全区国有资本经营预算收入完成504万元,为调整预算的100.8%,下降99.0%,加上上级补助和上年结转收入8,200万元后,收入总计8,704万元。全区国有资本经营预算支出完成8,547万元增长417.7%,加上结转下年支出157万元后,支出总计8,704万元。全区实现收支平衡。

2024年执行数相比,收支决算数总计无变动。

(四)社会保险基金预算。我市社会保险实行市级统筹,社会保险基金预算由市级统一编制,区县不单独编制。2024年,在市级社会保险基金决算中我区社会保险基金收入及支出完成情况见下表,全区2024年社会保险基金预算当年收支结余7,706万元,历年滚存结余21,722万元

2024年执行数相比,收支决算数总计无变动。

32024年社会保险基金收支情况表

单位:万元

项目

收入决算数

支出决算数

总计

1,044,691

1,036,985

城镇企业职工基本养老保险

602,908

601,252

城乡居民社会养老保险

40,319

39,951

机关事业单位基本养老保险

134,797

134,122

城镇职工基本医疗保险

165,683

165,410

城乡居民合作医疗保险

69,287

64,001

工伤保险

14,251

14,285

失业保险

17,446

17,964

根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》的规定,下面重点报告区本级财政决算情况。

二、区本级财政收支决算情况

(一)区本级一般公共预算收支决算情况

2024区本级一般公共预算收入完成521,846万元,增长2%,加上上级补助收入318,144万元、地方政府债务收入92,405万元、调入预算稳定调节基金14,933万元、调入资金130,000万元、区域间转移性收入400万元上年结转收入110,910万元后,收入总计1,188,638万元。区本级一般公共预算支出888,447万元,增长3.3%,加上补助下级支出39,944万元、上解市级支出64,568万元、地方政府债务还本支出93,708万元、安排预算稳定调节基金8,310万元和结转下年93,661万元后,支出总计1,188,638万元。区本级实现收支平衡。

42024年区本级一般公共预算收支平衡表

单位:万元

项目名称

年初预算数

调整预算数

执行数

决算数

一、收入总计

871,980

1,092,538

1,188,238

1,188,638

(一)一般公共预算收入

543,000

519,000

521,846

521,846

(二)上级补助收入

203,139

232,467

318,144

318,144

(三)地方政府债务收入


85,228

92,405

92,405

(四)调入预算稳定调节基金

14,933

14,933

14,933

14,933

(五)调入资金

8,000

130,000

130,000

130,000

(六)区域间转移性收入




400

)上年结转

102,908

110,910

110,910

110,910

二、支出总计

871,980

1,092,538

1,188,238

1,188,638

(一)一般公共预算支出

765,612

903,602

888,447

888,447

(二)补助下级支出

37,343

37,343

39,944

39,944

(三)上解市级支出

60,000

60,000

64,568

64,568

(四)地方政府债务还本支出

9,025

91,593

93,690

93,708

(五)安排预算稳定调节基金



8,328

8,310

(六)结转下年



93,261

93,661

2024年执行数相比,区本级一般公共预算收支决算数总计分别增加400万元。收入方面,主要是新增区域间转移性收入400万元支出方面,地方政府债务还本支出增加18万元,相应调减预算稳定调节基金18万元区域间转移性收入增加相应增加结转下年400万元

(二)区本级政府性基金预算收支决算情况

2024年区本级政府性基金预算收入完成422,125万元,为调整预算的100.5%增长40.8%。加上上级补助收入119,612万元、地方政府债务收入391,600万元和上年结转收入32,155万元后,收入总计965,492万元。区本级政府性基金预算支出472,533万元,加上补助下级支出375万元、上解市级支出20,204万元、地方政府债务还本支出234,200万元、调出资金130,000万元和结转下年支出108,180万元后,支出总计965,492万元区本级实现收支平衡。

2024年执行数相比,区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。

52024年区本级政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

项目名称

年初预算数

调整预算数

执行数

决算数

一、收入总计

502,383

855,434

965,492

965,492

(一)政府性基金预算收入

420,000

420,000

422,125

422,125

(二)上级补助收入

50,229

109,079

119,612

119,612

(三)地方政府债务收入


294,200

391,600

391,600

(四)上年结转

32,154

32,155

32,155

32,155

二、支出总计

502,383

855,434

965,492

965,492

(一)政府性基金预算支出

482,383

543,434

472,533

472,533

(二)补助下级支出



375

375

(三)上解市级支出

20,000

20,000

20,204

20,204

(四)地方政府债务还本支出


162,000

234,200

234,200

(五)调出资金


130,000

130,000

130,000

(六)结转下年



108,180

108,180

(三)区本级国有资本经营预算收支决算情况

2024年区本级国有资本经营预算收入完成504万元,为调整预算的100.8%下降99%,加上上级补助收入153万、上年结转收入8,047万元后,收入总计8,704万元。区本级国有资本经营预算支出完成8,547万元增长417.7%,加上结转下年支出157万元后,支出总计8,704万元区本级实现收支平衡。

2024年执行数相比,收支决算数无变动。

三、其他重点报告事项

(一)重点支出、重大投资项目资金使用情况

坚持民生为大,多渠道筹集资金,全力兜底线惠民生。2024年,教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社会事务、农林水事务、交通运输和住房保障等九大类民生保障支出57.6亿元(其中:教育支出16亿元、社会保障支出12.5亿元、卫生健康支出6.7亿元),占一般公共预算支出的62%,完成了年初预算确定的占比达到60%以上的目标,不断提升人民群众获得感和幸福感。

争取到位新增政府债券134,860万元。其中专项债券132,200万元主要用于成渝双城经济圈明月山绿色经济带碳中和产业区基础设施项目、长寿经开区新能源装备制造基地综合开发项目、长寿高新区新市组团产业服务基础设施项目、长寿生命科学城数字健康产业园基础设施建设项目、长寿区精神卫生中心扩建项目、长寿区建筑装修垃圾分拣场项目、长寿区菩提片区城镇老旧小区供水设施改造工程、长寿区中心城区城中村改造项目以及长寿区凤城、晏家、江南片区城镇老旧小区供水设施改造工程等项目;一般债券2,660万元主要用于2024年长寿区城市品质提升项目和普通公路建设养护项目

(二)分地区、分项目转移支付安排情况

2024年,区本级一般公共预算转移支付支出决算数为39,944万元其中:从分地区的情况来看,但渡镇2,523万元、邻封镇2,641万元、长寿湖镇4,412万元、云集镇3,020万元、双龙镇3,439万元、龙河镇3,959万元、海棠镇2,115万元、云台镇3,516万元、石堰镇3,812万元、葛兰镇4,653万元、洪湖镇3,534万元、万顺镇2,320万元。从分项目的情况来看,基本财力转移支付 22,295万元、激励性转移支付12,707万元、专项转移支付支出4,942万元。

(三)以前年度结转结余资金的使用情况

2024年初,区本级上年结转资金151,112万元(其中:一般公共预算结转110,910万元、政府性基金预算结转32,155万元、国有资本经营预算结转8,047万元),主要为上年度未执行完毕需结转下年继续支出的上级专款等项目资金,已按原项目全部纳入2024年预算安排支出。

(四)地方政府债务情况

1.政府债务限额和余额情况

经市政府批准,市财政核定我区2024年政府债务限额为2,193,500万元(一般债务601,000万元专项债务1,592,500万元)。截至2024年末我区政府债务余额2,193,440万元,其中一般债务600,940万元专项债务1,592,500万元,政府债务余额控制在限额以内。

2.政府债务还本付息情况

2024年区级财政安排存量政府债务还本付息支出317,501万元,其中还本支出249,790万元(通过市财政再融资债券还本244,568万元通过区级预算安排还本支出4,832万元和偿还外债390万元),付息支出67,711万元(其中:外债付息364万元)。

(五)预算稳定调节基金、预备费使用情况

2024年初,区级财政预算稳定调节基金余额为14,933万元。2024年年初预算安排时,全部用于平衡年初预算缺口。2024年预算执行中,按照相关规定,通过统筹结转结余、零结转收回等方式补充预算稳定调节基金8,310万元,年末余额8,310万元。2025年初预算编制时已全部用于平衡预算缺口。

2024年区级财政安排预备费10,000万元,实际动用475.42万元,主要用于年初未预见的开支

(六)预算绩效管理情况

2024年纵深推进预算绩效管理改革。深化双评估模式,对343个新增200万元以上项目实施单位自评估,选取部分项目(政策)实施财政再评估2024年建成首批区级分行业核心绩效指标体系,覆盖教育、水利等5大领域295项核心绩效指标和标准。全年对2201个项目(政策)开展重点监控,追减低效财政资金2,090.6万元。强化绩效评价效能,坚持部门整体和项目(政策)支出绩效自评全覆盖聚焦教育发展、卫生健康等12项支出、5.35亿元开展2024年度重点绩效评价,硬化上年度评价结果应用,推动优化升级政策2项,改进部门管理制度5则,取消低效项目(政策)预算4个、节约资金超1,400万元。将预算绩效管理纳入年度党建统领考核、财政管理综合绩效评价体系,评价结果与部门预算、街镇转移支付挂钩。

(七)审计意见的整改落实情况

2025年上半年,市审计局依法对我区2024年度财政预算执行和决算草案编制情况进行了审计,指出了预决算管理方面、重点专项支出绩效方面、财政资金管理方面共3大类10个问题。目前区财政局等有关部门已对照审计报告,按项逐条细化分解整改责任,要求在规定时间内全面整改落实。

附件:1.2024年全区收支决算表

2.2024年全区一般公共预算收支决算表

3.2024年区本级一般公共预算收支决算表
          4.2024年区本级一般公共预算支出决算表

5.2024年区本级一般公共预算基本支出决算表

6.2024年区本级一般公共预算转移支付收支决算表

7.2024年区本级一般公共预算转移性支出决算表(分

地区)

8.2024年区本级一般公共预算转移性支出决算表(分

项目)

9.2024年全区政府性基金预算收支决算表

10.2024年区本级政府性基金预算收支决算表

11.2024年区本级政府性基金预算支出决算表

12.2024年区本级政府性基金转移支付表

13.2024年区本级国有资本经营预算收支决算表

14.2024年地方政府债务限额及余额决算情况表

15.2024年地方政府债券使用情况表

16.2024年地方政府债务相关情况表

17.2024年区本级社会保险基金决算表


1

2024年全区收支决算表




单位:万

收入/支出

2024年决算数

自然增长%

为调整预算的%

收入




一、一般公共预算收入

521,846

2.1%

100.5%

(一)税收收入

264,543

3.3%

99.5%

增值税

94,728

5.1%

94.7%

企业所得税

34,358

4.5%

74.7%

个人所得税

5,956

-26.6%

99.3%

资源税

552

-31.0%

110.4%

城市维护建设税

19,298

-3.3%

96.5%

房产税

29,880

15.5%

149.4%

印花税

20,456

66.0%

102.3%

城镇土地使用税

22,031

-44.7%

163.2%

土地增值税

8,490

122.9%

84.9%

耕地占用税

2,421

-78.1%

80.7%

契税

24,280

174.0%

97.1%

环境保护税

2,087

-13.8%

104.4%

其他税收收入

6

-53.8%


(二)非税收入

257,303

0.9%

101.7%

二、政府性基金预算收入

422,125

40.8%

100.5%

三、国有资本经营预算收入

504

-99.0%

100.8%

支出




一、一般公共预算支出

928,391

2.6%

98.7%

二、政府性基金预算支出

472,908

-11.3%

87.0%

三、国有资本经营预算支出

8,547

417.7%

98.2%


2

2024年全区一般公共预算收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

1,188,638

1,188,638

本级收入合计

521,846

本级支出合计

928,391

一、税收收入

264,543

一般公共服务支出

54,542

增值税

94,728

国防支出

754

企业所得税

34,358

公共安全支出

31,929

个人所得税

5,956

教育支出

160,333

资源税

552

科学技术支出

12,361

城市维护建设税

19,298

文化旅游体育与传媒支出

8,009

房产税

29,880

社会保障和就业支出

130,239

印花税

20,456

卫生健康支出

68,206

城镇土地使用税

22,031

节能环保支出

43,861

土地增值税

8,490

城乡社区支出

191,957

耕地占用税

2,421

农林水支出

99,917

契税

24,280

交通运输支出

17,781

环境保护税

2,087

资源勘探信息等支出

22,951

其他税收收入

6

商业服务业等支出

10,057

二、非税收入

257,303

金融支出

687

专项收入

10,708

自然资源海洋气象等支出

2,297

行政事业性收费收入

3,261

住房保障支出

29,922

罚没收入

9,956

粮油物资储备支出

55

国有资源(资产)有偿使用收入

232,003

灾害防治及应急管理支出

22,430

政府住房基金收入

677

债务付息支出

20,098

其他收入

698

债务发行费用支出

5





转移性收入合计

666,792

转移性支出合计

260,247

一、上级补助收入

318,144

一、上解上级支出

64,568

二、动用预算稳定调节基金

14,933

二、地方政府债务还本支出

93,708

三、调入资金

130,000

三、安排预算稳定调节基金

8,310

四、地方政府债务收入

92,405

四、结转下年

93,661

新增债券

2,660



再融资债券

88,468



地方政府外债借款收入

1,277



五、区域间转移性收入

400



六、上年结转

110,910




3

2024年区本级一般公共预算收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

1,188,638

1,188,638

本级收入合计

521,846

本级支出合计

888,447

一、税收收入

264,543

一般公共服务支出

42,466

增值税

94,728

国防支出

754

企业所得税

34,358

公共安全支出

31,829

个人所得税

5,956

教育支出

160,136

资源税

552

科学技术支出

12,361

城市维护建设税

19,298

文化旅游体育与传媒支出

8,009

房产税

29,880

社会保障和就业支出

125,411

印花税

20,456

卫生健康支出

67,026

城镇土地使用税

22,031

节能环保支出

43,672

土地增值税

8,490

城乡社区支出

191,852

耕地占用税

2,421

农林水支出

79,853

契税

24,280

交通运输支出

17,781

环境保护税

2,087

资源勘探工业信息等支出

22,951

其他税收收入

6

商业服务业等支出

10,057

二、非税收入

257,303

金融支出

687

专项收入

10,708

自然资源海洋气象等支出

2,297

行政事业性收费收入

3,261

住房保障支出

28,717

罚没收入

9,956

粮油物资储备支出

55

国有资源(资产)有偿使用收入

232,003

灾害防治及应急管理支出

22,430

政府住房基金收入

677

债务付息支出

20,098

其他收入

698

债务发行费用支出

5





转移性收入合计

666,792

转移性支出合计

300,191

一、上级补助收入

318,144

一、上解上级支出

64,568

二、动用预算稳定调节基金

14,933

二、补助下级支出

39,944

三、调入资金

130,000

三、地方政府债务还本支出

93,708

四、地方政府债务收入

92,405

四、安排预算稳定调节基金

8,310

新增债券

2,660

五、结转下年

93,661

再融资债券

88,468



地方政府外债借款收入

1,277



五、区域间转移性收入

400



六、上年结转

110,910



4

2024区本级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目号码

功能科目名称

决算数


本级支出合计

888,447

201

一般公共服务支出

42,466

20101

人大事务

1,793

2010101

行政运行

1,228

2010104

人大会议

118

2010106

人大监督

31

2010107

人大代表履职能力提升

1

2010108

代表工作

164

2010150

事业运行

44

2010199

其他人大事务支出

207

20102

政协事务

1,632

2010201

行政运行

1,093

2010202

一般行政管理事务

160

2010204

政协会议

124

2010205

委员视察

91

2010206

参政议政

49

2010250

事业运行

75

2010299

其他政协事务支出

40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15,654

2010301

行政运行

9,272

2010302

一般行政管理事务

4,528

2010305

专项业务及机关事务管理

104

2010306

政务公开审批

989

2010309

参事事务

3

2010350

事业运行

453

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

305

20104

发展与改革事务

1,371

2010401

行政运行

706

2010402

一般行政管理事务

93

2010408

物价管理

30

2010450

事业运行

247

2010499

其他发展与改革事务支出

295

20105

统计信息事务

959

2010501

行政运行

436

2010504

信息事务

14

2010507

专项普查活动

297

2010508

统计抽样调查

123

2010550

事业运行

89

20106

财政事务

2,266

2010601

行政运行

1,842

2010602

一般行政管理事务

134

2010607

信息化建设

108

2010650

事业运行

172

2010699

其他财政事务支出

10

20107

税收事务

2,778

2010701

行政运行

2,417

2010702

一般行政管理事务

361

20108

审计事务

257

2010804

审计业务

257

20111

纪检监察事务

3,730

2011101

行政运行

2,694

2011102

一般行政管理事务

600

2011104

大案要案查处

352

2011105

派驻派出机构

15

2011150

事业运行

64

2011199

其他纪检监察事务支出

5

20113

商贸事务

1,210

2011301

行政运行

538

2011308

招商引资

239

2011350

事业运行

433

20125

港澳台事务

174

2012501

行政运行

120

2012502

一般行政管理事务

33

2012505

台湾事务

19

2012599

其他港澳台事务支出

2

20126

档案事务

296

2012601

行政运行

254

2012604

档案馆

42

20128

民主党派及工商联事务

310

2012801

行政运行

146

2012802

一般行政管理事务

121

2012850

事业运行

43

20129

群众团体事务

956

2012901

行政运行

622

2012902

一般行政管理事务

139

2012906

工会事务

32

2012950

事业运行

85

2012999

其他群众团体事务支出

78

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,325

2013101

行政运行

741

2013102

一般行政管理事务

511

2013150

事业运行

54

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

19

20132

组织事务

2,011

2013201

行政运行

509

2013202

一般行政管理事务

1,158

2013204

公务员事务

220

2013250

事业运行

107

2013299

其他组织事务支出

17

20133

宣传事务

1,485

2013301

行政运行

351

2013302

一般行政管理事务

796

2013350

事业运行

314

2013399

其他宣传事务支出

24

20134

统战事务

586

2013401

行政运行

480

2013402

一般行政管理事务

46

2013404

宗教事务

60

20136

其他共产党事务支出(款)

2,291

2013601

行政运行

973

2013602

一般行政管理事务

193

2013650

事业运行

120

2013699

其他共产党事务支出(项)

1,005

20138

市场监督管理事务

563

2013815

质量安全监管

16

2013816

食品安全监管

201

2013899

其他市场监督管理事务

346

20139

社会工作事务

51

2013901

行政运行

43

2013950

事业运行

8

20140

信访事务

768

2014001

行政运行

293

2014004

信访业务

475

203

国防支出

754

20306

国防动员

754

2030603

人民防空

210

2030699

其他国防动员支出

544

204

公共安全支出

31,829

20401

武装警察部队(款)

31

2040101

武装警察部队(项)

31

20402

公安

28,801

2040201

行政运行

21,995

2040202

一般行政管理事务

286

2040219

信息化建设

600

2040220

执法办案

3,300

2040299

其他公安支出

2,620

20406

司法

2,977

2040601

行政运行

1,435

2040602

一般行政管理事务

141

2040604

基层司法业务

591

2040605

普法宣传

21

2040606

律师管理

5

2040607

公共法律服务

234

2040610

社区矫正

142

2040612

法治建设

340

2040650

事业运行

68

20499

其他公共安全支出(款)

20

2049999

其他公共安全支出(项)

20

205

教育支出

160,136

20501

教育管理事务

594

2050101

行政运行

427

2050102

一般行政管理事务

2

2050199

其他教育管理事务支出

165

20502

普通教育

143,975

2050201

学前教育

13,823

2050202

小学教育

59,586

2050203

初中教育

40,788

2050204

高中教育

28,779

2050299

其他普通教育支出

999

20503

职业教育

5,105

2050302

中等职业教育

5,105

20504

成人教育

120

2050499

其他成人教育支出

120

20507

特殊教育

865

2050701

特殊学校教育

865

20508

进修及培训

3,786

2050801

教师进修

1,666

2050802

干部教育

695

2050803

培训支出

1,425

20509

教育费附加安排的支出

5,691

2050904

城市中小学教学设施

152

2050999

其他教育费附加安排的支出

5,539

206

科学技术支出

12,361

20601

科学技术管理事务

121

2060101

行政运行

91

2060102

一般行政管理事务

15

2060199

其他科学技术管理事务支出

15

20604

技术研究与开发

7,088

2060404

科技成果转化与扩散

6,675

2060499

其他技术研究与开发支出

413

20606

社会科学

4,957

2060601

社会科学研究机构

140

2060699

其他社会科学支出

4,817

20607

科学技术普及

195

2060701

机构运行

144

2060702

科普活动

51

207

文化旅游体育与传媒支出

8,009

20701

文化和旅游

2,974

2070101

行政运行

335

2070104

图书馆

418

2070105

文化展示及纪念机构

47

2070109

群众文化

354

2070111

文化创作与保护

51

2070112

文化和旅游市场管理

229

2070113

旅游宣传

1,031

2070114

文化和旅游管理事务

171

2070199

其他文化和旅游支出

338

20702

文物

809

2070204

文物保护

490

2070205

博物馆

319

20703

体育

1,737

2070305

体育竞赛

55

2070306

体育训练

94

2070307

体育场馆

88

2070308

群众体育

1,481

2070399

其他体育支出

19

20708

广播电视

633

2070806

监测监管

180

2070807

传输发射

1

2070808

广播电视事务

403

2070899

其他广播电视支出

49

20799

其他文化旅游体育与传媒支出(款)

1,856

2079902

宣传文化发展专项支出

1,856

208

社会保障和就业支出

125,411

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,747

2080101

行政运行

1,012

2080102

一般行政管理事务

58

2080106

就业管理事务

593

2080107

社会保险业务管理事务

106

2080108

信息化建设

19

2080109

社会保险经办机构

1,044

2080110

劳动关系和维权

26

2080116

引进人才费用

213

2080150

事业运行

179

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

497

20802

民政管理事务

1,860

2080201

行政运行

294

2080202

一般行政管理事务

92

2080206

社会组织管理

10

2080207

行政区划和地名管理

70

2080208

基层政权建设和社区治理

74

2080299

其他民政管理事务支出

1,320

20805

行政事业单位养老支出

66,974

2080501

行政单位离退休

60

2080502

事业单位离退休

23

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26,983

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14,291

2080599

其他行政事业单位养老支出

25,617

20807

就业补助

7,033

2080705

公益性岗位补贴

32

2080712

高技能人才培养补助

170

2080799

其他就业补助支出

6,831

20808

抚恤

14,706

2080801

死亡抚恤

2,777

2080802

伤残抚恤

8,307

2080805

义务兵优待

933

2080807

光荣院

80

2080808

褒扬纪念

2,090

2080899

其他优抚支出

519

20809

退役安置

3,073

2080901

退役士兵安置

1,383

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

283

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

173

2080904

退役士兵管理教育

13

2080905

军队转业干部安置

1,024

2080999

其他退役安置支出

197

20810

社会福利

4,267

2081001

儿童福利

347

2081002

老年福利

1,505

2081004

殡葬

168

2081006

养老服务

2,166

2081099

其他社会福利支出

81

20811

残疾人事业

4,161

2081101

行政运行

192

2081102

一般行政管理事务

1

2081104

残疾人康复

867

2081105

残疾人就业

207

2081106

残疾人体育

66

2081107

残疾人生活和护理补贴

1,339

2081199

其他残疾人事业支出

1,489

20816

红十字事业

96

2081650

事业运行

81

2081699

其他红十字事业支出

15

20819

最低生活保障

10,061

2081901

城市最低生活保障金支出

2,948

2081902

农村最低生活保障金支出

7,113

20820

临时救助

1,256

2082001

临时救助支出

1,090

2082002

流浪乞讨人员救助支出

166

20821

特困人员救助供养

6,374

2082101

城市特困人员救助供养支出

6,374

20825

其他生活救助

1,065

2082501

其他城市生活救助

640

2082502

其他农村生活救助

425

20828

退役军人管理事务

738

2082801

行政运行

136

2082802

一般行政管理事务

54

2082804

拥军优属

15

2082850

事业运行

163

2082899

其他退役军人事务管理支出

370

210

卫生健康支出

67,026

21001

卫生健康管理事务

1,715

2100101

行政运行

490

2100102

一般行政管理事务

18

2100199

其他卫生健康管理事务支出

1,207

21002

公立医院

2,974

2100201

综合医院

1,480

2100202

中医(民族)医院

389

2100299

其他公立医院支出

1,105

21003

基层医疗卫生机构

11,086

2100301

城市社区卫生机构

2,718

2100302

乡镇卫生院

7,297

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,071

21004

公共卫生

11,856

2100401

疾病预防控制机构

1,958

2100402

卫生监督机构

549

2100403

妇幼保健机构

472

2100404

精神卫生机构

765

2100405

应急救治机构

75

2100408

基本公共卫生服务

6,062

2100409

重大公共卫生服务

673

2100410

突发公共卫生事件应急处置

1,109

2100499

其他公共卫生支出

193

21007

计划生育事务

8,671

2100717

计划生育服务

8,648

2100799

其他计划生育事务支出

23

21011

行政事业单位医疗

18,871

2101101

行政单位医疗

3,783

2101102

事业单位医疗

11,641

2101103

公务员医疗补助

3,447

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3,997

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3,997

21013

医疗救助

5,194

2101301

城乡医疗救助

5,171

2101399

其他医疗救助支出

23

21014

优抚对象医疗

732

2101401

优抚对象医疗补助

660

2101499

其他优抚对象医疗支出

72

21015

医疗保障管理事务

1,924

2101501

行政运行

555

2101504

信息化建设

11

2101506

医疗保障经办事务

1,280

2101550

事业运行

78

21017

中医药事务

6

2101704

中医(民族医)药专项

6

211

节能环保支出

43,672

21101

环境保护管理事务

1,284

2110101

行政运行

907

2110104

生态环境保护宣传

111

2110199

其他环境保护管理事务支出

266

21102

环境监测与监察

20

2110203

建设项目环评审查与监督

20

21103

污染防治

10,368

2110301

大气

8,803

2110302

水体

1,237

2110304

固体废弃物与化学品

260

2110307

土壤

64

2110399

其他污染防治支出

4

21104

自然生态保护

334

2110402

农村环境保护

314

2110406

自然保护地

20

21105

森林保护修复

81

2110501

森林管护

43

2110502

社会保险补助

1

2110599

其他森林保护修复支出

37

21111

污染减排

1,043

2111101

生态环境监测与信息

882

2111102

生态环境执法监察

161

21113

循环经济(款)

30,542

2111301

循环经济(项)

30,542

212

城乡社区支出

191,852

21201

城乡社区管理事务

5,191

2120101

行政运行

1,650

2120104

城管执法

1,376

2120106

工程建设管理

1,168

2120199

其他城乡社区管理事务支出

997

21202

城乡社区规划与管理(款)

205

2120201

城乡社区规划与管理(项)

205

21203

城乡社区公共设施

173,763

2120303

小城镇基础设施建设

3,915

2120399

其他城乡社区公共设施支出

169,848

21205

城乡社区环境卫生(款)

12,548

2120501

城乡社区环境卫生(项)

12,548

21206

建设市场管理与监督(款)

145

2120601

建设市场管理与监督(项)

145

213

农林水支出

79,853

21301

农业农村

34,325

2130101

行政运行

1,630

2130104

事业运行

9,037

2130106

科技转化与推广服务

375

2130108

病虫害控制

618

2130109

农产品质量安全

55

2130110

执法监管

50

2130112

行业业务管理

58

2130119

防灾救灾

167

2130122

农业生产发展

9,509

2130124

农村合作经济

513

2130125

农产品加工与促销

45

2130126

农村社会事业

53

2130135

农业生态资源保护

337

2130148

渔业发展

388

2130153

耕地建设与利用

9,805

2130199

其他农业农村支出

1,685

21302

林业和草原

7,074

2130201

行政运行

640

2130204

事业机构

687

2130205

森林资源培育

999

2130207

森林资源管理

914

2130209

森林生态效益补偿

468

2130211

动植物保护

5

2130212

湿地保护

70

2130213

执法与监督

1

2130234

林业草原防灾减灾

2,198

2130238

退耕还林还草

167

2130299

其他林业和草原支出

925

21303

水利

17,030

2130301

行政运行

686

2130304

水利行业业务管理

852

2130305

水利工程建设

5,690

2130306

水利工程运行与维护

1,627

2130310

水土保持

461

2130311

水资源节约管理与保护

27

2130312

水质监测

226

2130313

水文测报

290

2130314

防汛

2,660

2130315

抗旱

31

2130316

农村水利

3,090

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

1,289

2130322

水利安全监督

65

2130335

农村供水

15

2130399

其他水利支出

21

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

7,821

2130504

农村基础设施建设

1,407

2130505

生产发展

3,285

2130506

社会发展

1,745

2130507

贷款奖补和贴息

50

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,334

21307

农村综合改革

10,346

2130701

对村级公益事业建设的补助

1,228

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

9,118

21308

普惠金融发展支出

3,257

2130803

农业保险保费补贴

3,124

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

133

214

交通运输支出

17,781

21401

公路水路运输

13,335

2140101

行政运行

331

2140102

一般行政管理事务

13

2140104

公路建设

5,663

2140106

公路养护

3,470

2140109

交通运输信息化建设

175

2140110

公路和运输安全

1,509

2140112

公路运输管理

657

2140136

水路运输管理支出

800

2140199

其他公路水路运输支出

717

21402

铁路运输

78

2140206

铁路安全

78

21405

邮政业支出

8

2140502

一般行政管理事务

8

21499

其他交通运输支出(款)

4,360

2149901

公共交通运营补助

4,223

2149999

其他交通运输支出(项)

137

215

资源勘探工业信息等支出

22,951

21501

资源勘探开发

25

2150102

一般行政管理事务

25

21502

制造业

18,861

2150299

其他制造业支出

18,861

21505

工业和信息产业监管

2,969

2150501

行政运行

1,434

2150502

一般行政管理事务

20

2150516

工程建设及运行维护

13

2150517

产业发展

607

2150550

事业运行

412

2150599

其他工业和信息产业监管支出

483

21507

国有资产监管

468

2150701

行政运行

140

2150702

一般行政管理事务

84

2150799

其他国有资产监管支出

244

21508

支持中小企业发展和管理支出

628

2150805

中小企业发展专项

290

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

338

216

商业服务业等支出

10,057

21602

商业流通事务

9,761

2160201

行政运行

359

2160202

一般行政管理事务

117

2160218

民贸企业补贴

8,687

2160299

其他商业流通事务支出

598

21606

涉外发展服务支出

296

2160699

其他涉外发展服务支出

296

217

金融支出

687

21703

金融发展支出

687

2170399

其他金融发展支出

687

220

自然资源海洋气象等支出

2,297

22001

自然资源事务

2,073

2200106

自然资源利用与保护

1,528

2200150

事业运行

545

22005

气象事务

224

2200504

气象事业机构

75

2200510

气象装备保障维护

60

2200599

其他气象事务支出

89

221

住房保障支出

28,717

22101

保障性安居工程支出

13,302

2210105

农村危房改造

406

2210107

保障性住房租金补贴

142

2210108

老旧小区改造

6,617

2210110

保障性租赁住房

1,701

2210199

其他保障性安居工程支出

4,436

22102

住房改革支出

14,192

2210201

住房公积金

14,192

22103

城乡社区住宅

1,223

2210301

公有住房建设和维修改造支出

82

2210399

其他城乡社区住宅支出

1,141

222

粮油物资储备支出

55

22204

粮油储备

55

2220499

其他粮油储备支出

55

224

灾害防治及应急管理支出

22,430

22401

应急管理事务

2,805

2240101

行政运行

758

2240106

安全监管

445

2240109

应急管理

714

2240150

事业运行

399

2240199

其他应急管理支出

489

22402

消防救援事务

3,158

2240201

行政运行

2,483

2240204

消防应急救援

675

22406

自然灾害防治

9,664

2240601

地质灾害防治

9,421

2240699

其他自然灾害防治支出

243

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6,803

2240703

自然灾害救灾补助

205

2240704

自然灾害灾后重建补助

6,598

232

债务付息支出

20,098

23203

地方政府一般债务付息支出

20,098

2320301

地方政府一般债券付息支出

19,734

2320303

地方政府向国际组织借款付息支出

364

233

债务发行费用支出

5

23303

地方政府一般债务发行费用支出

5


5

2024年区本级一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)

单位:万元

科目号码

科目名称

决算数


本级基本支出合计

326,530

501

一、机关工资福利支出

70,042

50101

工资奖金津补贴

42,768

50102

社会保障缴费

13,140

50103

住房公积金

4,963

50199

其他工资福利支出

9,171

502

二、机关商品和服务支出

14,244

50201

办公经费

9,463

50202

会议费

91

50203

培训费

433

50204

专用材料购置费

3

50205

委托业务费

991

50206

公务接待费

105

50208

公务用车运行维护费

1,261

50209

维修

659

50299

其他商品和服务支出

1,238

503

三、机关资本性支出

52

50306

设备购置

52

505

四、对事业单位经常性补助

216,433

50501

工资福利支出

198,798

50502

商品和服务支出

17,635

506

五、对事业单位资本性补助

47

50601

资本性支出

47

509

六、对个人和家庭的补助

25,712

50901

社会福利和救助

24,583

50905

离退休费

1,125

50999

其他对个人和家庭的补助

4

6

2024年区本级一般公共预算转移支付收支决算表

单位:万元

收入

决算数

支出

决算数

合计

666,792

合计

300,191

一、上级补助收入

318,144

一、上解上级支出

64,568

(一)一般性转移支付收入

227,578

(一)体制上解

7,049

增值税和消费税税收返还

17,647

(二)专项上解

57,519

所得税基数返还

2,120



营改增基数返还

17,030

二、补助下级支出(12个镇)

39,944

均衡性转移支付

26,298

(一)一般性转移支付支出

35,002

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出

6,555

基本财力转移支付

22,295

县级基本财力保障机制奖补资金

7,126

激励性转移支付

12,707

结算补助

11,074

(二)专项转移支付支出

4,942

重点生态功能区转移支付

3,096

一般公共服务支出

1,458

固定数额补助

18,011

公共安全支出

100

其他一般性转移支付

193

节能环保支出

189

增值税留抵退税转移支付支出

100

城乡社区支出

65

其他退税减税降费转移支付支出

12

农林水支出

3,130

共同财政事权转移支付

118,316



公共安全

3,242

三、地方政府债务还本支出

93,708

教育

14,793

四、安排预算稳定调节基金

8,310

科学技术

396

五、结转下年支出

93,661

文化旅游体育与传媒

1,161



社会保障和就业

34,277



卫生健康

18,302



节能环保

115



农林水

30,780



交通运输

6,628



住房保障

8,357



灾害防治及应急管理

265



(二)专项转移支付收入

90,566



一般公共服务

40



国防

40



文化旅游体育与传媒

1,400



社会保障和就业

761



卫生健康

12,604



节能环保

34,026



农林水

5,289



交通运输

4,308



资源勘探工业信息等

17,997



商业服务业等

1,676



自然资源海洋气象等

687



住房保障

503



灾害防治及应急管理

11,235



二、调入预算稳定调节基金

14,933



三、调入资金

130,000



四、地方政府债务收入

92,405



新增债券

2,660



再融资债券

88,468



地方政府外债借款收入

1,277



五、区域间转移性收入

400



六、上年结转收入

110,910



7

2024年区本级一般公共预算转移性支出决算表

(分地区)

单位:万元

小计

一般性转移支付

专项转移支付

合计

39,944

35,002

4,942

但渡镇

2,523

2,160

363

邻封镇

2,641

2,400

241

长寿湖镇

4,412

3,854

558

云集镇

3,020

2,455

565

双龙镇

3,439

3,066

373

龙河镇

3,959

3,465

494

海棠镇

2,115

1,904

211

云台镇

3,516

3,170

346

石堰镇

3,812

3,321

491

葛兰镇

4,653

4,068

585

洪湖镇

3,534

3,142

392

万顺镇

2,320

1,997

323

补充资料:列报纳入区本级支出的各街道一般公共预算转移支付执行数

街道

小计

一般性转移支付

专项转移支付

合计

31,478

28,147

3,331

菩提街道

5,643

5,143

500

凤城街道

6,610

6,046

564

晏家街道

5,548

4,826

722

江南街道

3,268

2,798

470

新市街道

2,470

2,239

231

渡舟街道

4,024

3,820

204

八颗街道

3,915

3,275

640

8

2024年区本级一般公共预算转移性支出决算表

(分项目)

                                                   单位:万元

项目

决算数

合计

39,944

(一)一般性转移支付支出

35,002

基本财力转移支付

22,295

激励性转移支付

12,707

(二)专项转移支付支出

4,942


9

2024年全区政府性基金预算收支决算表

                                                单位:万元

决算数

决算数

965,492

965,492

本级收入合计

422,125

本级支出合计

472,908

国有土地使用权出让收入

397,459

卫生健康支出

640

城市基础设施配套费收入

464

节能环保支出

9,530

污水处理费收入

883

城乡社区支出

222,210

专项债务对应项目专项收入

23,319

农林水支出

15,869



交通运输支出

39



资源勘探工业信息等支出

11,830



其他支出

165,183



债务付息支出

47,597



债务发行费用支出

10





转移性收入合计

543,367

转移性支出合计

492,584

一、上级补助收入

119,612

一、上解上级支出

20,204

二、地方政府债务收入

391,600

二、地方政府债务还本支出

234,200

新增债券

157,400

三、结转下年

108,180

再融资债券

234,200

四、调出资金

130,000

三、上年结转

32,155




10

2024年区本级政府性基金预算收支决算表

                                                 单位:万元

决算数

决算数

965,492

965,492

本级收入合计

422,125

本级支出合计

472,533

国有土地使用权出让收入

397,459

卫生健康支出

640

城市基础设施配套费收入

464

节能环保支出

9,530

污水处理费收入

883

城乡社区支出

222,210

专项债务对应项目专项收入

23,319

农林水支出

15,494



交通运输支出

39



资源勘探工业信息等支出

11,830



其他支出

165,183



债务付息支出

47,597



债务发行费用支出

10





转移性收入合计

543,367

转移性支出合计

492,959

一、上级补助收入

119,612

一、上解上级支出

20,204

二、地方政府债务收入

391,600

二、补助下级支出

375

新增债券

157,400

三、地方政府债务还本支出

234,200

再融资债券

234,200

四、结转下年

108,180

三、上年结转

32,155

五、调出资金

130,000

11

2024年区本级政府性基金预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目号码

功能科目名称

决算数


政府性基金预算支出合计

472,533

210

卫生健康支出

640

21098

超长期特别国债安排的支出

640

2109899

其他卫生健康支出

640

211

节能环保支出

9,530

21198

超长期特别国债安排的支出

9,530

2119801

水污染综合治理

3,702

2119802

应对气候变化

2,199

2119899

其他节能环保支出

3,629

212

城乡社区支出

222,210

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

219,304

2120803

城市建设支出

635

2120804

农村基础设施建设支出

34,940

2120806

土地出让业务支出

5,785

2120816

农业农村生态环境支出

1,260

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

176,684

21213

城市基础设施配套费安排的支出

1,211

2121302

城市环境卫生

777

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

434

21214

污水处理费安排的支出

1,186

2121401

污水处理设施建设和运营

308

2121499

其他污水处理费安排的支出

878

21298

超长期特别国债安排的支出

509

2129801

城乡社区公共设施

509

213

农林水支出

15,494

21367

三峡水库库区基金支出

595

2136701

基础设施建设和经济发展

478

2136702

解决移民遗留问题

115

2136799

其他三峡水库库区基金支出

2

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

9,141

2136902

三峡后续工作

9,141

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

5,549

2137201

移民补助

4,556

2137202

基础设施建设和经济发展

993

21373

小型水库移民扶助基金安排的支出

209

2137302

基础设施建设和经济发展

209

214

交通运输支出

39

21498

超长期特别国债安排的支出

39

2149899

其他交通运输支出

39

215

资源勘探工业信息等支出

11,830

21598

超长期特别国债安排的支出

11,830

2159802

制造业

11,830

229

其他支出

165,183

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

159,400

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

134,200

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

25,200

22960

彩票公益金安排的支出

1,914

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

537

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

976

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

84

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

198

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

73

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

46

22998

超长期特别国债安排的其他支出

3,869

2299899

其他支出

3,869

232

债务付息支出

47,597

23204

地方政府专项债务付息支出

47,597

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

19,661

2320431

土地储备专项债券付息支出

4,030

2320498

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

23,906

233

债务发行费用支出

10

23304

地方政府专项债务发行费用支出

10

2330411

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

3

2330431

土地储备专项债券发行费用支出

6

2330498

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

1


附表12

2024年区本级政府性基金转移支付表

单位:万元

决算数

小计

一般性转移支付

专项转移支付

补助镇合计

375

-   

375

但渡镇

-   

-   


邻封镇

-   

-   

-   

长寿湖镇

-   

-   

-   

云集镇

-   

-   

-   

双龙镇

-   

-   

-   

龙河镇

-   

-   

-   

海棠镇

-   

-   

-   

云台镇

-   

-   

-   

石堰镇

-   

-   


葛兰镇

375

-   

375

洪湖镇

-   

-   

-   

万顺镇

-   

-   

-   


13

2024年区本级国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

8,704

8,704

本级收入合计

504

本级支出合计

8,547

利润收入

321

国有企业资本金注入

8,547

产权转让收入

183



转移性收入合计

8,200

转移性支出合计

157

一、上级补助

153

结转下年

157

二、上年结转

8047




14

2024年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位:万元

2024年债务限额

2024年债务余额

小计

一般债务

专项债务

小计

一般债务

专项债务

长寿区

2,193,500

601,000

1,592,500

2,193,440

600,940

1,592,500

15

2024年地方政府债券使用情况表

单位:万元

序号

项目名称

项目

项目主管部门

项目实施单位

债券性质

债券

发行时间

领域

规模

(年/月)

134,860


1

成渝双城经济圈明月山绿色经济带碳中和产业区基础设施

产业园区基础设施

长寿经开区管委会

重庆长寿开投集团

专项债券

12,500

20242

2

长寿经开区新能源装备制造基地综合开发项目

产业园区基础设施

长寿经开区管委会

重庆长寿发展集团

专项债券

20,000

20242

3

长寿高新区新市组团产业服务基础设施项目

产业园区基础设施

重庆市长寿区交通运输委

重庆长寿开投集团

专项债券

16,500

20242

4

长寿生命科学城数字健康产业园基础设施建设项目

产业园区基础设施

长寿高新区服务中心

重庆盈地集团

专项债券

16,000

20242

5

长寿区精神卫生中心扩建项目

卫生健康

重庆市长寿区卫生健康委

重庆市长寿区精神卫生中心

专项债券

13,236

20245

6

长寿区建筑装修垃圾分拣场项目

城镇污水垃圾收集处理

重庆市长寿区城市管理局

重庆市长寿区城市管理局

专项债券

1,764

20245

7

长寿区菩提片区城镇老旧小区供水设施改造工程

供排水

重庆市长寿区城市管理局

重庆长寿开投集团

专项债券

5,000

20248

8

长寿区凤城、晏家、江南片区城镇老旧小区供水设施改造工程

供排水

重庆市长寿区城市管理局

重庆长寿开投集团

专项债券

5,000

20248

9

长寿区中心城区城中村改造项目

城中村改造

重庆市长寿区住房城乡建委

重庆长寿开投集团

专项债券

42,200

20248

10

2024年长寿区城市品质提升项目

其他

重庆市长寿区城市管理局

重庆市长寿区城市管理局

一般债券

2,000

20248

11

普通公路建设养护项目

其他

重庆市长寿区交通运输委

重庆市长寿区交通运输委

一般债券

660

20248


16

2024年地方政府债务相关情况表

                     单位:万元

项目

决算数

一、2023年末地方政府债务余额

1,959,225

其中:一般债务

596,325

专项债务

1,362,900

二、2023年地方政府债务限额

1,959,300

其中:一般债务

596,400

专项债务

1,362,900

三、2024年地方政府债务发行决算数

484,005

其中:一般债务

92,405

专项债务

391,600

四、2024年地方政府债务还本决算数

249,790

其中:一般债务

87,790

专项债务

162,000

五、2024年地方政府债务付息决算数

67,711

其中:一般债务

20,103

专项债务

47,608

六、2024年末地方政府债务余额决算数

2,193,440

其中:一般债务

600,940

专项债务

1,592,500

七、2024年地方政府债务限额

2,193,500

其中:一般债务

601,000

专项债务

1,592,500

附表17

2024年区本级社会保险基金决算表

单位:万元

决算

决算

合计


合计


一、基本养老保险基金收入


一、基本养老保险基金支出


城镇企业职工基本养老保险基金


镇企业职工基本养老保险基金


乡居民社会养老保险基金


城乡居民社会养老保险基金


机关事业养老保险基金


机关事业养老保险基金


二、基本医疗保险基金收入


二、基本医疗保险基金支出


城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)


城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)


城乡居民合作医疗保险基金


城乡居民合作医疗保险基金


三、失业保险基金收入


三、失业保险基金支出


四、工伤保险基金收入


四、工伤保险基金支出


备注:社会保险基金预算由市级代编,区县不单独编制。


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